老师,第一问,认为内部控制有效不是应当做内部控制测试吗?为什么只实施实质性程序会是恰当的呢
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2021-07-22
表外披露的主要内容包括哪些?1董事会报告2内部控制报告3管理层讨论与分析4高管情况
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2020-01-02
老师,为什么在预期控制运行是有效时实施控制测试呀?
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2021-07-27
成本计划和控制的报告仅供内部使用这句话对不对
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2021-12-11
(多选)关于信息技术环境下的财务报表审计,以下说法正确的是( ) A. 注册会计师了解被审计单位及其环境时,了解的内容包括其业务模式利用信息技术的程度 B. 被审计单位的信息技术流程以及流程中的相关参与人员,是其信息技术环境的组成部分 C. 被审计单位信息系统中与人工进行的信息处理相关的控制,属于信息处理控制 D. 信息技术一般控制,是指为支持被审计单位信息技术环境持续正常运行而实施的控制
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2023-06-29
应收款控制科目设置和产品科目设置内容反了
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2023-06-28
非财务报表内部控制缺陷需不需要与董事会,经理层沟通?两道题的解析完全不同
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2021-07-15
注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行为什么是错的
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2020-12-28
我想问下什么是内部控制?要怎么做
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2019-03-27
老师,为啥是实质性程序呀?实质性程序与控制测试有先后顺序吗?穿行测试好像只用于内控
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2021-12-13
我写了两篇论文为高级会计考试准备的,一篇写财务管理与内部控制问题研究,一篇写企业成本控制问题研究。这两个属不属于一个研究方向啊
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2022-08-10
内部控制中淮公司有什么优点缺点
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2021-03-23
老师,不懂那个内部控制为啥不是啊
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2021-11-04
审计:企业对于缴纳税款的内部控制的流程是怎么样的?
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2018-12-30
内销与外销对半的情况,增值税税负怎么控制
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2022-01-06
1. 在确定控制测试的范围时,F注册会计师通常考虑的因素有( )。 A.总体变异性 B.在风险评估时拟信赖控制运行有效性的程度 C.控制的预期偏差 D.控制的执行频率 老师请问这题是第四章的内容么,没有找到相关的知识点
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2023-06-24
咨询下,运营和设计部门放那个费用里面
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2016-07-01
制度建设:会计政策与会计管理办法中销售费用的部分应该怎么写?(建安行业)
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2020-05-03
这里面没有提到非财务报告内部控制的内容呀?
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2022-03-29
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
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2018-01-03