下列有关对企业内部控制审计的说法中,错误的是(  )。 A.企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计 B.企业内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计 C.企业内部控制审计中无需关注非财务报告内部控制 D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基
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2024-06-17
老师您好,想咨询一下,高级会计或经济师考过之后,必须在多久的期限内评审?
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2023-07-31
企业内部审计内容包括哪些
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2019-09-28
比如和别人合开了间有限责任公司,认缴了50万,公司经营不善,倒闭了,那我只需拿50万出来么,公司欠的债不够的,还需要拿钱出来付么
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2017-08-21
老师,有限责任公司的经理随便找一个人担任,此人在公司没有股权这样可以吗
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2020-03-26
注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施具有下列特征的程序:第四个是“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助做出的决策”。请问“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助做出的决策”这句话是什么意思,能不能举个例子?
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2023-07-22
所有者权益内部增减变动的经济业务
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2022-03-22
求内部审计有关关联交易的审计底稿
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2017-06-07
老师,注会的经济法上说,一人有限责任公司可以设1-2名监事 这是什么意思啊,一人公司,既然法人代表已经是董事兼公司经理了,哪里还可以产生1-2名监事?
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2019-07-25
《审计》注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施具有下列特征的程序:1.略;2.略;3.略;4.涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策。请问,“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策”这句话怎么理解,我语文不好,读不懂这句。
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2023-06-04
利达有限责任公司为增值税一般纳税人2021年十月发生以下经济业务要求
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2023-05-20
[业务资料]大地会计师所接受杭州华丰有限责任公司委托,对其2019年度的财务报表实施审计。经双方约定相关事项如下 1.本次审计服务收费为人民币30 00要求杭州华丰有限责任公司于本约定书签署之日起30日内预付 50%的审计费用,其余款项于审计报告送达之日起7日内结清。 2.杭州华丰有限责任公司于2020年1月20日前,向大地会计师事务所提供其所要求的全部会计资料和其他相关审计资料,并保证所提供资料的真实性和完整性。 3.大地会计师事务所按照约定时间完成审计工作,于2020年3月15日前具审计报告,审计报告一式五份。 其余条款均遵循中国注册会计师审计准则的相关规定。审计业务约定书签订时间为2020年1月5日,会计师事务所法定代张洪亮。 [实训要求]根据相关业务资料,拟定审计业务约定书。
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2022-05-31
老师,董事,经理,监事有限责任公司必须是3个人吗
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2020-03-26
之前是高级经理后面是审计项目合伙人是不是属于.关于担任多项职责的冷却期的情形
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2022-05-27
商品标出来售价1000,但是按照七折销售给某国企,我们公司的茶叶很多是卖给公司,按照折扣后的金额开具的发票,税务局会不会专门来查,我们会计账务处理稍微有问题,经济责任审计会不会审出问题
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2022-03-03
16.2022年2月,某公司在进行内部审计时,发现公司原出纳员刘某在工作期间账目存在一些问题,而接替者孙某在交接时并未发现。由于已经办理了会计交接手续,故该责任应该由接替者孙某承担( )。
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2023-11-03
老师,你好,新公司做税务登记,公司有两个股东,都是自然人,这个投资方经济性质,是选内资个人,还是选私营有限责任公司呢
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2020-04-21
主管会计与财务总监在审核报销单时的责任有啥区别
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2020-01-03
内部审计:对于虚增收入使得毛利率异常的现象,应当如何设计内部审计策略?
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2021-12-15
我在买房时,由于税务部门的疏忽,少算了税费,现在要求我们去补缴,责任在谁
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2015-11-20