我想咨询个问题,进项税额转出的问题,货物用途改变,反正进项税额已经抵扣了 就是把货物用于非增值税应税项目 税务局也不知道啊
1/405
2020-12-03
生产型企业免税转出的计算 4 收入比例法:其计算公式为:不得抵扣的进项税额=本期全部进项税额×免税或非应税项目的销售额÷全部销售额 老师,本期,是指用全年的数值吗,全年不得抵扣的进项税额=全年进项税额×全年免税或非应税项目的销售额÷全年销售额吗
1/1672
2019-11-21
老师,有好几个工程项目,他们所发生的成本进项税,确认收入结转成本是时,每个项目所对应的进项税额就对应这个项目抵扣进项税?
1/503
2019-07-08
请问一下,公司前期租过来一个厂房,里面什么都没有,然后找了一些人来把基础建设做了,挖地这些,把地铺平,墙壁刮白了,然后直接给这些人给的现金,现在需要发票,然后税务局说疫情期间只能在网上喊个人代开,这种代开应该开成什么应税项目呢,税率是多少呢?
1/650
2020-04-08
非应税项目的进项税转出,比如公司的福利,帮员工买的保险,那么申报表里进项转出是填集体福利、个人消费这一栏吗
1/892
2018-08-07
生产型企业免税转出的计算 4 收入比例法:其计算公式为:不得抵扣的进项税额=本期全部进项税额×免税或非应税项目的销售额÷全部销售额 老师,本期,是指用全年的数值吗,全年不得抵扣的进项税额=全年进项税额×全年免税或非应税项目的销售额÷全年销售额吗
1/644
2019-11-21
3.某企业为增值税一般纳税人蒹营增值税应税 项目和免税项目。2020年12月应稅项目取 得不含税销售额1200万元免税项目取得销售 额1000万元当月购进用于应税项目的材料支 付价款700万元购进用于免税项目的材料支付 价款400万元当月购进应税项目和免税项目共 用的自来水支付进项税额0.6万元、购进共用 的电力支付价款8万元上述进项税额无法在应 稅项目和免税项目之间准确划分当月购进项目 均取得增值税专用发票井在当月申报抵扣。当 月该企业应纳增值税(万元。 78.12 78.97 D)8367
1/903
2021-10-30
请问老师为什么将自产的货物用于增值税应税项目不视同销售,不征收增值税。怎么理解?
2/1250
2019-05-10
消费税是买进应税目交的,还是卖出应税项目交的?
1/808
2018-05-10
委托加工物资,直接出售,是应税项目,出售的时候还交消费税吗?
1/628
2020-01-13
老师讲自产的货物用于增值税应税项目应该征收增值税吗
1/579
2019-04-26
室内设计公司的印花税,应税项目是加工承揽合同这个吗。是每个设计合同都要报印花税吗。
2/1559
2019-05-17
老师,摘要是 结转未交增值税,科目是应交税费-应交增值税-销项税金-销项税是什么意思 ?为什么放在销项税的科目里,不应该放在未交增值税的科目吗?我是在应交税费-应交增值税-销项税金的科目里看到这笔的
1/916
2021-01-12
回复:借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额) 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目 金额都是正数
1/1001
2017-04-05
问题1:对于非应税收入的项目,取得的进项税额不得抵扣,那可不可以直接开普通发票? 问题2:我们是一般纳税人,这个钱有四十多万,开普通发票一次性开这么多会不会有什么风险? 问题3:我们针对这笔非应税项目取得普票后(成本),我们这笔业务可以收入成本齐平也就是没有利润吗? 问题4:如果非要有利润的话,最低多少合适呢?
2/526
2021-12-30
你是没收方的话正常是不开票的,因为这个不属于增值税应税项目,你可以开收据给对方做账。如果我是被罚没方,收到收据了怎么做账
1/217
2022-01-17
记在 借方 的进项税额,附表项目是填 经营性应付项目的减少 还是 经营性应付项目的增加? 谢谢
1/1713
2019-06-21
老师,您好 委托加工物资这里企业收回的加工物资,不高于受托计税价格出售或者非应税项目, 这个计入到应交税费-应交消费税,这上面的两个条件满足其中的一个就可以了是吧, 比方说是轮胎,属于应税项目,但是售价按不高于受托方的计税价格,就是计入到应交税费-应交消费税,是这样理解吗,老师
2/505
2023-11-21
1平时我支出这个项目的人工费等 借:工程施工-XX项目       贷:银行存款 结转项目成本 借:主营业务成本      贷:工程施工-XX项目 结转该项目收入 借:应收账款      贷:主营业务收入-XX项目              应交税费-应交增-销项税,但是当我们开票不是已经做了:借应收账款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税-销项税,这个分录是错了吗
1/181
2021-08-09
请问,应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(销项税额)的科目余额转入哪个科目?已交的增值税记入什么科目?谢谢
2/1739
2019-05-19