审计里7大审计程序中重新计算为什么不能运用到风险评估环节?
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2022-03-26
公司光有外帐没有内帐,存在风险嘛?
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2022-02-28
请问做内账,公司所有支出从公户出有风险吗,应该注意什么?
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2020-07-23
老师晚上好,做内账有没有涉税风险
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2019-09-06
老师内账和外账哪个有风险,内账需要会什么 需要注意什么问题呢
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2022-04-07
同时做内账和外账有无风险
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2019-03-30
关于一个人做公司的外账和内账有什么风险
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2022-02-09
请问做内账,公司所有支出从公户出有风险吗
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2020-07-23
请问老师,外账和内账,哪个风险性大?
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2020-01-08
一个人同时做外账和内账是不是风险很大?
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2020-03-27
老师,请问一下,如果遇到公司分别做内外账的,做内账风险高还是外账风险高?
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2021-04-06
根据你掌握的信息识别并解释审计师可能面临的重大错报风险,在计划针对煤源集团2017年度审计时,审计师还需要考虑哪些问题?
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2021-06-06
1.下面哪个步骤不完全屋于计划并执行进一步审计程序的步骤 ) A. 初步判断风险,考虑是否做控制测试 通过控制测试确定风险判断是否正确 )。 • B.了解与审计相关的重大交易流程及相关控制 D 实质性测试
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2022-06-02
关于会计估计审计,下列不属于风险评估阶段实施的程序是(  )。(★★★) A.了解管理层如何作出会计估计 B.了解管理层如何识别是否需要作出会计估计 C.复核上期会计估计 D.评价管理层如何考虑替代性的假设或结果
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2021-06-05
下列有关对企业内部控制审计的说法中,错误的是(  )。 A.企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计 B.企业内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计 C.企业内部控制审计中无需关注非财务报告内部控制 D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基
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2024-06-17
下列有关审计风险的说法中正确的是( )。 A、有限保证的鉴证业务,其风险水平高于合理保证的鉴证业务 B、审计风险包括财务报表不存在重大错报,注册会计师错误地发表了财务报表含有重大错报结论的风险 C、检查风险是指财务报表在审计前存在重大错报的可能性 D、重大错报风险是指如果存在某一错报,该错报单独或连同其他错报是重大的,注册会计师为将审计风险降至可接受的低水平而实施程序后没有发现这种错报的风险
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2020-03-07
下列有关审计风险的说法中正确的是( )。 A、有限保证的鉴证业务,其风险水平高于合理保证的鉴证业务 B、审计风险包括财务报表不存在重大错报,注册会计师错误地发表了财务报表含有重大错报结论的风险 C、检查风险是指财务报表在审计前存在重大错报的可能性 D、重大错报风险是指如果存在某一错报,该错报单独或连同其他错报是重大的,注册会计师为将审计风险降至可接受的低水平而实施程序后没有发现这种错报的风险
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2020-02-25
列有关审计风险的说法中正确的是( )。 A、有限保证的鉴证业务,其风险水平高于合理保证的鉴证业务 B、审计风险包括财务报表不存在重大错报,注册会计师错误地发表了财务报表含有重大错报结论的风险 C、检查风险是指财务报表在审计前存在重大错报的可能性 D、重大错报风险是指如果存在某一错报,该错报单独或连同其他错报是重大的,注册会计师为将审计风险降至可接受的低水平而实施程序后没有发现这种错报的风险
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2020-03-07
一般纳税人公司频繁公转私(内部员工),或公转私发工资有何风险?怎么规避风险
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2021-04-27
老师,我为了回避风险,是否可以在年初请事务所先审计一下啊,
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2016-10-12