老师,如何内部控制?我们是汽配行业,相当繁琐应收应付都特别多
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2016-07-15
请问为什么没有录制第一章的第四节(会计职业道德)和第五节的(内部控制基础)?
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2022-12-11
中小企业融资管理、投资管理、资产管理、资金管理、会计信息化、内部控制方向,那个方向的毕业论文好写?
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2019-11-15
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
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2020-03-16
老师, 有企业研发准备金内部制度吗?
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2022-06-20
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
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2020-03-16
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
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2021-07-04
人工凭证,机制凭证,内部凭证,外部凭证各指的是哪一部分凭证
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2015-12-21
金蝶K3WISE中,小规模纳税人餐饮企业引入会计科目时是引入“企业会计制度科目?”“小企业会计制度科目?”“旅游饮食服务企业?”适用什么行业会计科目?
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2018-09-05
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
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2020-08-17
检查企业内控制度要从哪些方面检查?具体要怎么检查?
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2018-01-24
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
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2023-03-25
为什么内部控制良好时形成的领料单更可靠
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2024-04-16
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
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2022-01-01
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
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2022-04-04
什么是指企业由投入资本本身而引起的各种增值
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2015-12-14
内部控制缺陷不是要书面吗,怎么答案还选A
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2022-05-25
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
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2020-11-30
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是( )。 A、可对每一笔交易进行测试,以确定内部控制是否有效运行 B、可以选择少量交易,以确定内部控制是否得到运行 C、可以选择少量的交易进行测试,以评价内部控制设计是否合理 D、可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪,确定控制的偏差
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2020-03-02
合并就是控制吗,并不是说仅指长期股权投资,就是说普通两个企业只要合并一方就能对另一方形成控制吗
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2019-10-10