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在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有( )。 A.控制本身的设计是否合理 B.控制是否得到执行 C.是否信赖控制并实施控制测试 D.控制是否有效运行 这个题不太明白C选项,内控在进行初步评价是了解内控的设计和执行与否并未设计到有效性,题目中说的在进行风评后 ,那就是风险应对,涉及到了有效性问题 C选项是有效性之后的问题了,没明白为什么选C。
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2021-04-13
商贸电器件企业利润65%可以吗,劳务在什么范围之内合适,还有别的风险吗
1/405
2019-04-25
公司内部走账混乱,内审风险大吗
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2022-01-28
评估结果认为内部控制并未得到有效的执行为什么不能初步评估重大错报风险时可能导致解除业务约定
1/1245
2020-12-28
企业支付宝有没有风险
1/2194
2019-07-10
审计的固有风险和控制风险今年新变化是如何的,只能分开评估了吗
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2023-05-25
老师,施工企业主要面临的风险有哪些
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2018-11-28
公司付款流程风险管控怎么设置
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2019-05-12
EBITDA掩盖了企业债务风险
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2023-02-22
老师,请问申请高新技术企业风险大吗?
1/1008
2019-12-30
老师,请问是做内账还是外账风险大?
1/1949
2021-03-26
老师好请问企业债务风险情况怎么写?
1/1453
2019-11-23
老师:个人独资企业的税务风险有哪些?
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2019-07-23
老师,关联企业无偿借款,有税务风险吗?
1/235
2021-03-26
这样判断一个企业是否被纳入风控
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2020-03-09
老师,选项A预算控制不也是属于企业内部控制措施吗?
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2018-01-03
企业与企业之间借款有什么税务风险?
1/2820
2019-04-12
上市公司的内部控制具体情况在哪里可以查到?巨潮网只能查到说内部控制无重大风险,但是具体内部控制的设置以及存在的薄弱点不知道在哪里可以找到?ps:公司网站进不了
1/32049
2017-04-09
企业的内部控制制度包括那些内容?
1/3590
2020-05-23
请问企业之间的大额往来一直挂着有税务风险吗?风险大吗
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2022-08-22
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