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注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是( )。 A、可对每一笔交易进行测试,以确定内部控制是否有效运行 B、可以选择少量交易,以确定内部控制是否得到运行 C、可以选择少量的交易进行测试,以评价内部控制设计是否合理 D、可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪,确定控制的偏差
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2020-03-02
内部控制测试就是多个穿行测试吗?最近听到一种声音说穿行做1个,而内部控制是做多个穿行的,其方法是一样的,都是对一个完整的循环全部的测试。 还有人说,内部控制测试的方法与穿行的不一样,穿行是1个完整的循环,而内部控制测试可以按照相关的控制点选取不同的样本,即对A和B 控制点可以选10个样本,对于C控制点可以选取5个样本等等。
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2019-04-29
付质量监督检测所检测产品的费用,入那个会计科目
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2023-02-02
上年内部控制难以信赖,本次审计为什么不在实施控制测试程序
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2021-01-04
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是( )。 A.在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果 B.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中发表非无保留意见 C.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中制定重大错报风险的应对方案时考虑这些缺陷 D.在识别和测试企业层面控制以及选择其他控制进行测试时,注册会计师应当评价被审计单位的内部控制是否足以应对识别出的、由于舞弊导致的重大错报
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2024-04-04
老师好,我想了解一下关于企业会计制度设计中内部控制制度设计怎么做,从哪些方面入手
1/400
2019-10-23
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是( )。战略控制管理控制作业控制主导性控制
1/972
2021-11-22
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
1/6346
2019-12-21
国有独资企业监事会主席由国有资产监督管理机构从监事会成员中指定
1/2696
2021-06-07
属于会计监督经济活动职能的而一般特征有哪两项
1/1419
2021-03-08
公司项目部做监控设备一套进哪个会计科目?广告公司给项目部制作隔离牌,制度牌,消防类标识,管道反光标识,色带环,牛皮工作证等会计分录?
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2021-12-07
预决算监督行为包括啥 还有监督主体是谁,客体是谁?
1/2526
2016-11-29
下列哪项不属于内部控制设计的步骤
1/424
2021-10-26
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
1/711
2017-10-07
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
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2021-06-24
我写了两篇论文为高级会计考试准备的,一篇写财务管理与内部控制问题研究,一篇写企业成本控制问题研究。这两个属不属于一个研究方向啊
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2022-08-10
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
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2024-02-21
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
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2024-02-08
内部控制是什么系统?
1/971
2018-07-23
什么是企业内部控制?
1/359
2022-12-19
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