各位老师们我请教大家个问题,我公司属于国有企业,下属的子公司想成立经营部,该经营部可否单独开立账户,独立核算,独立考核
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2020-12-11
集团内部的财务审计一般都关注哪些点呢
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2020-06-16
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
下列关于资金在日常运营中内部控制措施的描述,不属于具实施环境关注A内部审计B道德和业务素质C管理决策者D外部审计
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2022-07-16
与会计师事务所在同一网络事务所中的其他事务所,也是要独立于审计单位的,对么?其他事务所的所有人员及其主要近亲属,也需要独立么?
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2019-08-25
财务管理专业本科毕业怎么才能独立做公司内外账?独立做公司内外账要具备什么样的业务知识?
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2016-07-15
公司拨款给独立核算的项目部会计分录怎么做?
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2018-05-08
单位内部自己审计备品备件,采购审计清单主要包括什么东西
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2022-03-04
国内注册内部审计师(CCIA)有用吗,证书能得到认可吗?
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2017-06-07
E是什么意思?非独立部门不是对应着,按非独立部门对外销售的价征收消费税吗?
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2019-08-21
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
港企, 要把独立核算的分公司变成独立核算的具独立法人地位的子公司 从税局方面上 在财务上会有什么要求 在审计报告,财务报告与财务经营管理上有什么区别
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2019-09-06
企业采购部内审主要审什么
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2021-10-29
原本独立核算的两家公司变成母子公司 合并报表要做吗 审计要做吗?
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2021-03-02
反方如何辩内部控制审计不需要像审计业务一样承担相应的法律责任。
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2022-03-31
公司内部的一个修理部,现在要独立成一个修理厂对外经营,固定资产、存货没有票的话怎么建账?
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2017-08-09
请教一下异地分公司,如果有独立的财务核算,报税是不是也是独立申报,还是汇总一起报税,还是部分独立申报,部分汇总报?
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2021-04-22
老师您好,我单位是分公司,独立核算,与总公司有资金和费用的内部往来,现在分公司要注销,这个内部往来怎么处理
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2019-07-08
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
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2020-06-10