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什么是财务报告内部控制
1/731
2023-02-20
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
1/1140
2017-06-04
老师 这部分讲的 公允价值计量转权益法 是同一控制下还是非同一控制下的
1/598
2019-05-26
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
1/336
2020-02-28
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/5403
2019-05-21
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书 为什么是影响独立性?
1/4531
2019-09-30
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
1/1344
2022-04-04
关于分析程序在审计中应用目的的说法中正确的是( ) A用以了解被审计单位的内部控制,以评价控制的设计 b用作风险评估程序,以了解被审计单位及其环境,识别和评估财务报表层次及具体认定层次的重大错报风险 c用作实质性程序将检查风险降至可接受的水平 d在审计结束或临近结束时对财务报表进行总体复核
1/2492
2020-06-15
注册会计师在本期审计业务开始时应当开展初步业务活动,以下不属于初步业务活动内容的是( )。 A、针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序 B、评价遵守相关职业道德要求的情况 C、实施进一步审计程序 D、就审计业务约定条款达成一致意见
1/1281
2020-03-07
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
1/3255
2020-11-30
9.对于财务报表审计业务, 在决定是否信赖以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据时, 下列各 项中,注册会计师通常无须考虑的是( )。 A.控制发生的频率 B.控制是否是自动化控制 C.控制是否是复杂的人工控制 D.控制在本年是否发生变化
1/983
2024-02-07
如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
1/361
2023-08-18
答案:审计的固有限制源于财务报告的性质、审计程序的性质和在合理的时间内以合理的成本完成审计的需要以及影响审计固有限制的其他事项。涉及高级管理人员的舞弊或者串通舞弊也属于固有限制吗?
1/832
2021-05-20
外部审计和内部审计分别负责的工作内容是什么?
1/1581
2018-12-26
企业内部控制措施包括什么?
1/313
2023-03-15
注册会计师在本期审计业务开始时应当开展初步业务活动,以下不属于初步业务活动内容的是( )。 A、针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序 B、评价遵守相关职业道德要求的情况 C、实施进一步审计程序 D、就审计业务约定条款达成一致意见
1/2751
2020-03-07
注册会计师在本期审计业务开始时应当开展初步业务活动,以下不属于初步业务活动内容的是( )。 A、针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序 B、评价遵守相关职业道德要求的情况 C、实施进一步审计程序 D、就审计业务约定条款达成一致意见
1/1554
2020-03-07
老师您好 本科专业是会计学 论文选题是现金流量管理研究好写还是存货内部控制好写呢
1/2275
2019-10-15
该怎么控制企业的内部成本?
1/1353
2019-04-14
小企业内部控制原则是什么
1/687
2022-04-08
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