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公司内部银行互转的会计分录
4/351
2023-10-20
清理往来账属于何种类型审计
1/786
2019-12-04
老师要是内审要出审计报告吗
1/451
2023-03-15
老师好!我们公司工程部对已完工程结算聘请了造价咨询公司来完成,我们公司的内部审计部又对已完成的工程结算进行了竣工结算审计,那这两部分费用应该怎样计?
1/1183
2019-04-19
被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
2/1429
2021-01-03
税收审计收入环节的审计包括哪些内容
1/434
2015-12-18
上年内部控制难以信赖,本次审计为什么不在实施控制测试程序
0/1481
2021-01-04
一个会计年度内能把凭证类型由收付转改为记账凭证吗
1/1482
2019-10-10
年末的审计报告是审计的内账还是外账
1/3335
2017-11-06
民营企业做审计报告是否可以用内账?还是必须使用外账?
1/1923
2019-09-06
基建项目完成后未审计的部分能转固定资产吗
2/1432
2018-10-28
什么是行内审计?需要做些什么?银行说行内审计又抽到我们单位
1/534
2020-05-15
老师您好,为什么是在审计报告日后、审计工作底稿归档日前沟通值得关注的内部控制缺陷?不应该是审计报告日前么?都公告完了才和被审计单位管理层沟通?
1/2472
2020-10-08
有个问题想请教一下老师 我们单位属于事业单位 现在想请外部审计公司来协助审计一下内部账务 请问产生的费用如何记录科目
2/977
2019-10-06
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有( )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
1/1606
2021-07-04
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是( )
1/13
2024-02-07
判断题 19.注册会计师在了解资金的内部控制情况时,可以编制货币资金内部控制调查表,但是这种方式比较适用于大中型企业被审计单位,因为其货币收支的业务量较大,人员分工较细。( ) 20.委托人将会计报表与审计报告一同提交给使用人,可以减除编制单位对会计报表真实性、合法性所负的责任。( )
1/1179
2019-07-07
资产评估专业人员完成评估报告编制后,资产评估机构会对资产评估报告进行必要的内部审核,请问内部审核一般包括哪些方面和内容?
1/2244
2020-03-23
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
1/4270
2020-03-02
老师您好,税务咨询(内部审计),管理咨询属于技术合同吗?交印花税吗?
1/1666
2019-07-06
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