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就是编制使用流程怎么去核定是否在编制范围内呢? 也是每个月进行内控吗
1/132
2022-03-08
主办会计要是去审核内账,该怎么操作,该审核那些内容
7/1052
2020-01-10
老师好,审计中了解内控是评价控制的设计以及控制是否得到执行,控制测试是评价控制是否有效。预期有效是控制设计合理且得到执行。这个地方有点搞不懂,为什么说预期有效应当实施控制测试?
1/1550
2021-08-11
就是编制使用流程怎么去核定是否在编制范围内呢? 也是每个月进行内控吗
1/284
2022-03-08
为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢。
1/152
2021-05-11
2.ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与内 部控制相关的部分内容摘录如下: (3)甲公司存货的存在认定存在特别风险,相关控制在2018年度审计中经测试运 行有效。因控制本年未发生变化,A注册会计师拟继续予以信赖,并依赖了上年 审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (4)A注册会计师对管理费用实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司 与管理费用相关的内部控制运行有效。 (5)A注册会计师拟信赖与无形资产摊销计提相关的自动化应用控制,因该控制 在2018年度审计中测试结果满意,且在2019年未发生变化,仅对信息技术一般 控制实施测试。 要求: 针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简 要说明理由。
1/1901
2022-05-01
老师你好!内部审核的步骤你可以提供一下吗?
1/591
2016-06-02
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )
1/656
2024-02-06
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。
1/709
2024-02-06
注册会计师在审计小型被审计单位时发现其没有正式的风险评估过程,为了应对这种风险,注册会计师可以实施的审计程序是( )。 A、检查内部控制手册 B、询问管理层 C、执行分析程序 D、观察整个控制的运行过程
1/1631
2020-03-02
15.小企业的现金管理内部控制制度一般包括( )。 A.内部牵制制度 B.现金开支授权批准制度 C.日清月结制度 D.现金清查制度
1/1205
2020-07-21
老师好,选题6“某类企业税务风险内部控制研究”首先写某类企业可能产生的税务风险,其次写产生税务风险的影响因素,其次写内部控制对税务风险的作用,其次进行企业税务风险内部控制设计(或从企业内部控制的角度出发,提出了防范税务风险的方法。 )急求这方面的一篇论文
1/333
2020-10-22
内控良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单,哪个更准确,理由
1/1869
2015-11-08
费用报销审核应审核哪些内容
1/669
2016-04-26
为什么说内部控制是银行生死攸关的大事?
2/1891
2020-03-25
商场收银完全由财务部控制,需不需要运营部复核呢?
1/701
2017-06-07
老师,年底审计来公司做内控,内控都包含什么呀
3/632
2021-12-16
大公司内部控制报销流程一般是怎么样的
1/306
2020-12-08
老师,请问怎么获取中小企业内部控制信息?
1/1034
2020-05-15
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
1/660
2019-10-07
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