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对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
1/1045
2019-10-12
控制地5%以内,请问包含5吗?请问控制在5%以内,是否包含5,还是小于5?
2/1751
2019-04-16
在主板中小板上市需要注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告吗?
2/1072
2020-07-11
老师,长投会有同一控制下取得,非同一控制下取得,和权益法下净利润的调整,合并报表也有同一控制下合并,非同一控制下合并和内部交易抵消,他们之间有内容上的重叠吗?既然合并报表要内部交易抵消,为什么长投调整净利润里也有内部交易抵消呢?既然合并报表有调整利润的过程,长投计量的时候为什么也要调整利润呢?只要合并报表不就行了吗,请老师指点迷津
1/1156
2020-02-03
下列因素中,注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,可能考虑的有( )。 A、管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议 B、管理层是否及时纠正控制运行中的偏差 C、管理层根据监管机构的报告及建议是否及时采取纠正措施 D、是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门
1/1655
2020-03-02
企业内控制度应该由谁来制定?
4/10048
2018-12-22
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
1/407
2023-03-17
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
2/120
2022-03-28
请问为什么没有录制第一章的第四节(会计职业道德)和第五节的(内部控制基础)?
1/128
2022-12-11
从业课里讲到的企业内部控制,这里的企业是指包括私企、国企在内的所有企业么?
1/545
2015-12-19
内部控制的职责分离有哪些 长期合同损失的会计核算怎么理解
1/670
2017-07-05
有内控的采购制度吗
2/177
2023-12-16
写固定资产管理内部控制,选择什么样的案例公司比较好写一些?
1/1286
2019-10-14
老师您好,请问在企业中建立健全和有效实施内部控制的责任主体是董事会吗?
2/1007
2022-01-05
老板想让顺清楚公司的资金大数据,好做内部控制,这个该怎么做??
1/609
2019-03-09
为什么不选d啊,内部控制都存在大缺陷了,再重新择日盘点有用?
1/391
2019-12-17
你认为山河公司和东林公司公司理想的公司治理及行政组织结构应该是什么样的,请画图并说明增删理由。 东林属于什么内部控制环境 山河公司属于什么内部控制环境
1/4413
2022-03-11
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/1200
2015-12-27
老师,税负率控制在多少以内最划算
1/250
2020-06-04
每月控制税负率大概在什么范围内呢,是每月都要控制还是到年底一次性控制
1/1101
2019-06-18
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