请问一下老师:这道题我的理解是,开错一张发票并且作废了,还成了内部控制缺陷了,实在无法理解
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2023-07-06
在非同一控制下的企业合并,对价用的是公允价,是不是不论控股合并还是吸收合并,贷方的账务处理相同?
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2018-06-02
请问哪位老师?有房地产开发企业和建筑工程企业的内部控制制度,谢谢!!!
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2020-07-20
提高经营效率和效果是内部控制的终极目标 这句话对吗
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2015-09-29
从哪里可以详细学习初级第一章的职业道德和内部控制
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2022-01-13
内部控制实施者不是全体员工嘛?难道不包括重要员工嘛?
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2022-03-31
什么才算值得关注的内部控制缺陷?跟特别风险有联系么?
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2020-07-28
同一控制下合并,如果有内部交易是不是不调整净利润啊?
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2019-07-15
什么才算值得关注的内部控制缺陷?跟特别风险有联系么?
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2020-07-28
关于小微企业的具体案例。是在财务管理方面的比如说是财务权限。内部控制有问题的
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2017-05-10
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )。 A.内部审计机构受所在单位的直接领导,缺乏独立性,注册会计师审计完全独立于被审计单位管理层和治理层 B.内部审计只对本单位负责,注册会计师审计无须对被审计单位负责,而是对社会负责 C.内部审计的结论对外不起鉴证作用,注册会计师审计结论对外起鉴证作用 D.内部审计的结论应当保密,注册会计师审计结论则对外公开
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2024-03-25
老师这题我不理解b为什么错,想要获取相关性可靠性高质量的审计证据,那不就是要更严格的测试内部控制 这样控制范围不就是要扩大吗
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2022-08-04
老师这题我不理解b为什么错,想要获取相关性可靠性高质量的审计证据,那不就是要更严格的测试内部控制 这样控制范围不就是要扩大吗
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2022-08-09
国有企业,房地产开发公司被上级要求出具内部控制制度,请问有现成的相关制度吗
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2022-04-02
商业的税负率控制在那个范围内比较合理啊?
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2018-11-15
一般成本率控制在哪个范围内是合理的厨房
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2017-04-08
不是要在非财务报告的内部控制重大缺陷事项段中描述吗
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2022-07-24
请问,在内部控制检查抽样中,如果下属机构都遵循同一控制,抽样原则是什么? 举例:控制A,手工控制,有20家下属机构都遵循(都在财务重要性水平范围内),是不是20家机构都要去测试? 抽样要求,根据是什么指引的哪一条来制定?谢谢!
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2021-12-10
老师:CPA基于基准日(如年末12月31日)内部控制的有效性发表意见,也可以对财务报表涵盖的整个期间(如一年)的内部控制的有效性发表意见。这种说法对吗?
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2016-09-07
请问“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”是强调事项段吗?
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2021-04-03