保险公司对现金管理的缺陷以及工作人员乱操作的现象
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2019-03-18
容易使不必要的开支合理化是缺陷吗,不应该是优点吗老师
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2020-06-23
上期财务重大错报在本期修改,发表无保留意见+强调事项段。内审上期缺陷在本期修改,发表无保留意见 。是吗
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2022-03-28
这个内部控制指的是被审单位还是外包机构的
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2022-02-28
写应收账款内部控制论文,什么行业公司比较好
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2019-11-05
事业单位内部控制报告填写的基本要求和格式?
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2017-04-13
会计学堂里有没有关于建筑企业内部控制管理
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2019-04-13
中小企业在内部会计控制设计中存在什么问题
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2015-10-24
老师,单位内部控制里的归口管理具体是指什么
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2022-01-09
老师 为什么越新来某项内部控制,控制测试的范围越大? 越信赖 不是测试范围越小吗?
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2023-02-16
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有(  )
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2024-02-08
为什么说企业层面的控制要按照资金活动链条来写?企业层面的内部控制包括组织架构控制、发展战略控制、人力资源控制、社会责任控制、企业文化控制,这些控制和资金活动也没有直接关系啊老师,求解答
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2019-10-11
在写保险公司财务分析的时候怎么对保险公司对的现金管理缺陷以及财务管理制度不完善下怎么建议
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2019-03-18
老师 我问一道审计方面的问题: 2. ABC会计师事务所注册会计师甲和乙接受事务所的委派对美华股份有限公司(以下简称美华公司)20x9年度财务报表进行审计。在预备调查阶段,注册会计师通过调查问卷等形式了解到美华公司销售收款循环的内部控制,描述如下: 仓库在发运商品出库时,均必须由管理员根据批准的订单填制的一式四联的销售单。在各联上签章后,第一联作为发运单,由工作人员配货并随货交给顾客;第二联送会计部;第三联送应收账款专管员;第四联则由管理员按编号顺序连同订单一并归档保存,作为盘存的依据。 要求: (1)指出美华公司在销售收款循环的内部控制中存在的缺陷 (2)针对存在的缺陷,提出改善措施。
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2023-08-29
如内部控制应根据外部环境变化,单位经济活动的调整和管理要求,不断修订和完善。这体现了内部控制的什么原则 a适应性 b全面性 c重要性 d制衡性 请问选择哪个
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2020-09-25
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
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2020-03-02
请问:了解内部控制里面的:信息系统与沟通,和控制活动里面的信息处理,有什么不一样
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2021-06-24
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
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2021-12-13
如何区分审计工作前和审计工作后?!如内部控制等
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2022-01-23
了解内部控制有哪些方面涉及了重大职业判断呢?
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2023-07-22