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行政事业单位的内部控制措施,归口管理是什么意思?
1/2072
2021-12-19
成本计划和控制的报告仅供内部使用这句话对不对
1/448
2021-12-11
老师 我不明白第7题,穿行测试不是内部控制里的嘛?
1/719
2021-12-09
14.下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 A.评估重大错报风险 B.确定重要性水平 C.确定控制测试的样本规模 D.评估会计政策和会计估计
1/965
2024-02-07
7.风险评估程序是注册会计师在审计中必须执行的程序,其中了解被审计 单位及其环境为注册会计师在许多关键环节做出职业判断提供了重要基础。具 体来说,风险评估程序主要包括( )。多选 A.了解被审计单位的经营战略和经营过程并评价风险 B.执行控制测试和交易实质性测试 C.执行实质性分析程序和细节测试 D.了解内部控制,评估控制风险
1/2262
2016-10-09
老师评价重大错报风险发生的可能性要考虑控制对风险的抵消效果,评价是不是重大错报风险不考虑控制是吗
1/668
2022-06-23
财务在内部成本控制中如何发挥作用,具体的操作方案
1/793
2019-02-22
企业向客户开具销售发票通常需要设计哪些内部控制?
1/339
2023-03-08
有限公司内部自然人股东之间转让股权,需要出具资产评估报告吗?
1/476
2024-01-27
红旗公司按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求,建立并实施本公司的内部控制制度。其中,有关内部环境问题形成如下董事会决议。 内部环境是建立和实施内部控制的基础。为此,会议决定采取以下措施优化企业的内部环境: 1.严格规范公司治理结构,各类业务事项均应提交董事会或股东大会审核批准; 2.调整内部机构设置和权责分配,做到所有不相容岗位或职务都要严格分离、相互制约、相互监督。 【分析要求】根据企业内部控制的基本理论,分析、判断红旗公司董事会决议中有哪些不当之处,并简要说明理由。
1/2490
2022-03-21
一个企业具体的内部控制实施情况要在那里去查询呢?
2/2731
2019-02-13
内部控制基础中重大缺陷,重要缺陷,一般缺陷如何区分
1/827
2023-03-07
审计:企业对于缴纳税款的内部控制的流程是怎么样的?
1/407
2018-12-30
24年的会计实务:第一章最后一节,讲述的是会计准则制度体系还是内部控制要素的内容
2/89
2024-01-25
老师你好,可以问一下这些内部控制原则,是什么意思吗
1/470
2023-10-10
一个企业具体的内部控制实施情况要在那里去查询呢?
1/343
2019-02-13
内部控制基础中重大缺陷,重要缺陷,一般缺陷如何区分
1/3250
2022-04-09
3、以下各项中,不属于内部控制的人工控制的适用范围的有()。 1.存在大额、异常或偶发的交易 2.监督自动化控制的有效性 3.在处理大量的交易和数据时,一贯运用事先确定的业务规则,并进行复杂运算 4.针对变化的情况,需要对现有的自动化控制进行人工干预
1/363
2022-03-22
公司内部控制出了问题,一个主任把只给酒店客人免费发的温泉券给了非酒店住宿客人,对财务有什么影响吗?这个内部控制具体是哪里出问题了
1/330
2019-08-02
内控制度包喊哪些制度
1/434
2022-07-08
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