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老师,如何内部控制?我们是汽配行业,相当繁琐应收应付都特别多
1/494
2016-07-15
货物运输行业税负控制是多少
1/1866
2019-02-25
、下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。 A、被审计单位治理层 B、被审计单位管理层 C、被审计单位信息机构 D、被审计单位内部审计机构
1/1004
2020-03-02
关于企业坐支现金对于企业内部有什么影响,例如内部控制上?
1/1711
2018-10-10
x公司要求abc会计师事务所出具审计报告的同时,提供内部控制审核报告,进行独立性判断
1/1970
2021-07-16
推动企业内部控制发展的动力是什么?
1/332
2015-11-13
老师,我想问中小企业存在内部控制吗
4/508
2016-11-01
内部控制评价程序一般包括那些步骤
1/2353
2020-06-01
财务在内部成功控制中如何发挥作用
1/241
2019-02-22
一揽子交易实现合并,同一控制与非同一控制如何进行会计处理,如果期间收到股利又还怎样进行会计处理?
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2022-06-06
商场收银完全由财务部控制,需不需要运营部复核呢?
1/944
2017-06-07
(习题1)下列有关信息技术对企业内部控制的影响的说法中,错误的是( )。 A.在信息技术环境下,传统的人工控制完全被自动化控制所替代 B.信息系统对控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度 C.由于被审计单位信息技术的特点及复杂程度不同,被审计单位的人工及自动化控制的组合方式往往会有所区别 D.随着信息技术的发展,内部控制虽然在形式及内涵方面发生了变化,但内部控制的目标并没有发生改变
1/373
2024-02-03
审计 A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。 答案是恰当的,不是说就算不控制测试,也需要了解内部控制吗
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2023-08-01
;老师有没有企业内部控制的案列范文
1/93
2023-03-15
企业 和事业的单位内部控制各是什么
2/1202
2020-01-28
如果是执行董事需要用款,那是谁审批才能起到内部控制的作用呢?
1/773
2018-07-03
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
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2023-07-14
如果注册会计师实施控制测试后认为与特别风险相关的控制运行有效,对特别风险实施的实质性程序可以仅为实质性分析程序,这句话是否正确?
1/4388
2020-06-02
你好 防止缺货的内部控制措施有什么呢?
1/306
2022-11-03
你好,哪家公司应收账款内部控制有问题
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2021-10-16
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