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老师月末结转增值税:进项税 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 销项税 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-未未增值税 分录对吗?
12/792
2021-02-21
进项税额转出可以这样做账吗:借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出);借:应交税费-应交增值税(进项税额转出),贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2/90
2024-04-07
老师增值税有销项借;应交税费-应交增值税(销项税额)3600 有进项借:应交税费-应交增值税(进项税额)302.22 还有一个办税控的820,那个交完费分录是借:应交税费-应交增值税(销项税额)3600 贷:银行存款2477.78应交税费-应交增值税(进项税额)302.2应交税费-应交增值税(减免税金)820,是这样么。
1/607
2016-09-06
假如当月进项50,销项70,购进时,借应交税费-应交增值税-进项税50,销售时,贷,应交税金-应交增值税-销项税70,结转时,借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税20,贷:应交税金-应交增值税-未交增值税20,还要有,借:应交税金-应交增值税-销项税70 贷:借应交税费-应交增值税-进项税50
1/1242
2019-09-02
我公司跟一劳务公司购进应税劳务,
应税项
目是今年4月份之前发生的,对方4月份后按新税点9%给开具的发票,对方说按原税点10%开票比较麻烦,想补税差,然后这个税差在付尾款给对方公司的时候就直接扣掉不付,想问一下这个税差我公司要如何入账
1/621
2019-07-30
软件做账,月底销项减进项 平时做账 借:应交税金-进项税 贷:应交税金-销项税 月底 ,是不是做一笔 借:应交税金-销项税 贷:应交税金-进销税 应交税金-未交增值税
1/654
2017-09-24
这个
应税项
指的是不是含税后的金额
1/314
2019-01-02
比如12月份的进项供应商拖延到了1月份,但是我12月份又开了销项,那我是不是要全额纳税,如果开了销项2万块那我要纳多少金额税
1/257
2018-12-25
营改增后,自产的水泥用于本企业的在建工程还用视同销售吗?现在这个已经属于
应税项
目了 为什么还得视同
1/1837
2018-07-14
本月商品如果不把进项税额共同计算暂估入库,应付账款就会和供应商对不一致?老师,有什么好的办法吗?
3/708
2022-07-10
结转进项税时 借:应交税费-增值税-转出未交 100000 贷:---------------进项税额 100000 结转销项税时 借:应交税费-应交增值税-销项税额 20000 贷:-------------------转出未交 20000 结转进项税额转出时: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 ? 贷:应交税费-应交增值税-转出未交 ?
1/1967
2017-11-01
公司是一般纳税人,当进项比销项多时。借:应交税费-应交增值税(销项 -增值税留底税额 应交税费-应交增值税(进项)可以吗
1/972
2018-11-12
老师,应交税费-应交增值税销项税,应交税费-应交增值税-进项税,在现金流量表中录入哪个项目
1/2186
2023-03-07
老师,当月进项大于销项,分录为借 应交税费 销项 应交税费 应交增值税 留底税 贷应交税费 应交增值税 进项,这样做的分录对吗
1/204
2023-03-24
老师,当月进项大于销项,分录为借 应交税费 销项 应交税费 应交增值税 留底税 贷应交税费 应交增值税 进项,这样做的分录对吗
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2022-03-23
老师,应交税费-应交增值税销项税,应交税费-应交增值税-进项税,在现金流量表中录入哪个项目
2/306
2022-04-09
借应交税费-应交增值税--进项税转出贷应交税费--应交增值税--进项税额进项税额转出的分录对不??
1/2628
2017-07-05
你是没收方的话正常是不开票的,因为这个不属于增值税
应税项
目,你可以开收据给对方做账。如果我是被罚没方,收到收据了怎么做账
1/217
2022-01-17
委托加工物资,直接出售,是
应税项
目,出售的时候还交消费税吗?
1/628
2020-01-13
我们 公司负 责一个工业园区的开发及管理,向国土局拿到用地指标、支付了征地赔偿款等、并完成“六通一平”后,代进驻园区的单位办理土地招、拍、挂等手续,然后差价部分就是我们公司的收入了。那这个收入的
应税项
目应该是什么?是现代服务中“商务辅助服务”下的“经 纪代理服务”吗?
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2018-01-12
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