《A106000企业所得税弥补亏损明细表》纳税调整后所得 第11行第2列=《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第19行 - 第20行,哪里错了,年报一直提示这
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2019-05-23
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规,经双方平等协商,订立本临时劳务合同。 老师,这个是劳务合同,写合同法好还是写劳动法好些呢?
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2022-11-09
你好老师,我想问《对外贸易经营者备案登记表》、《申请中华人民共和国出口货物原产地证明书注册登记表》这两个怎么年审?需要准备哪些资料?
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2019-05-11
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规,经双方平等协商,订立本临时劳务合同。 老师,这个是劳务合同,写合同法好还是写劳动法好些呢?
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2022-11-09
进口货物完税价格,应当包括货物运抵中华人民共和国境内输入地点起卸前的运输极其相关费用,保险费。那么从港口到特殊监管区域的运费要不要计入完税价格中?
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2023-06-28
你好老师,我是想问《对外贸易经营者备案登记表》、《申请中华人民共和国出口货物原产地证明书注册登记表》这两个怎么年审?需要准备哪些资料?
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2019-05-11
【网易调研福利社】兑换成功,按《中华人民共和国个人所得税法》收益将以劳务报酬所得申报个人所得税,由<杭州网易智企科技有限公司>进行申报。退订T这是什么意思
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2022-09-06
你好老师,我是想问《对外贸易经营者备案登记表》、《申请中华人民共和国出口货物原产地证明书注册登记表》这两个怎么年审?需要准备哪些资料?
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2019-05-11
老师请问A200000 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类) 税款所属期间: 2024-01-01 至 2024-03-31的利润总额取数是2024年的第一季度表利润里的利润总额吗
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2024-04-07
中国银联和中国人民银行有什么关系
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2019-05-07
学员:个体小规模开专票61800,普票40000 需要交什么税 老师:根据《中华人民共和国企业所得税法》,个体工商户小规模纳税人的税率为3%, 专票61800元,应缴税款为:61800*3%=1854元; 普票40000元,应缴税款为:40000*3%=1200元; 总共应缴税款为:1854+1200=3054元。 @温佳如(温老师) 学员:这是增值税吗
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2023-04-11
我们是小规模,所得税是季报,中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)表,请问利润总额是填本季第四季度的金额还是从2019.1.1累计到2019.12.31日的金额
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2020-01-15
下列关于外国驻华使(领)馆及其馆员在华购买货物和服务增值税退税管理规定的表述,不正确的是( )。 A、享受退税的单位和人员,包括外国驻华使(领)馆的外交代表(领事官员)及行政技术人员,中国公民或者在中国永久居留的人员除外 B、实行增值税退税政策的货物与服务范围,包括按规定征收增值税、属于合理自用范围内的生活办公类货物和服务(不含修理修配劳务) C、申报退税的应退税额,为增值税发票上注明的税额 D、享受退税的单位和人员,应按季度向外交部礼宾司报送退税凭证和资料申报退税,报送时间为每年的1月、4月、7月、10月
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2020-02-15
老师,收到这样的信息:【xxx市场监管局xxx先生,您联络的xxxxx有限公司需报送2021年度年报,请尽快登录国家企业信用信息公示系统(hn.gsxt.gov.cn)填报并公示年报信息,逾期将被列入经营异常名录,并根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第七十条,可以处一万元以下罚款, 是不是要马上做年报?
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2022-05-09
请问下公司是小规模纳税人,收购的原材料,干果葡萄干等都是从农民手中收购,购买农产品发票的取得可按我国《增值税暂行条例》(以下称条例)第十五条第一款规定“农业生产者销售的自产农业品”免征增值税。是不是我们公司去拿着购买协议去零购发票的时候也不需要交税?谢谢老师
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2016-10-27
填写中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)时需关联上年度申报数据时系统提示因亏损需要关联上年度申报数据,请问一下 这个怎么关联啊
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2023-03-21
汇算清缴,填完“期间费用明细表”之后保存,然后保存“中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)”,为什么期间费用的三个合计数字没有过渡到主表呢
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2020-05-08
您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第13行“利润总额”为:【-8678.21】元;2.您单位填报的《利润表》“利润总额”本年累计金额为:【0】元 怎么办?
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2019-05-29
《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》这个表第8行弥补以前年度亏损,是填写以前年度亏损的数额吗?是不是上一年利润表上的净利润啊?
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2019-05-18
请问老师,这个情况我该怎么处理,是不是要在纳税调整项目明细表中做调增呢?不调增的话又该怎么处理呢? 1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【9131】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行第1列“资产减值准备金”账载金额为:【0】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行第1列未作申报或者申报的金额有误,请核实。
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2019-05-06