购买劳务服务不要求编制收货单有什么问题 (根据采购内部控制和货币资金控制分析一下)
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2019-09-10
老师,这题怎么理解选控制环境呢?题中划线部分与书上解释“对内部控制实施质量的评价”不是一个意思?
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2023-06-16
还有销售公司要求财务部做一份成本控制方案,请指导下
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2019-04-12
(1)为什么会内部控制存在且被执行,注册会计师却认为X公司控制可能运行无效?
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2020-07-20
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
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2020-03-02
华融亏损1029.03亿元的案例中,导致华融扩张性投资的内部控制缺陷是什么?如何应对企业投融资风险
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2023-10-27
众城银行是一家股份制商业银行。自成立以来,该银行坚持将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质,保证了该银行规范高效运营。根据我国《企业内部控制基本规范》,众城银行的上述做法涉及的内部控制要素是(  )。(2018年) A.控制环境 B.控制活动 C.风险评估 D.信息与沟通
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2021-08-29
某些企业做外帐,为了降低利润,做假帐增加成本费用。那么利润控制在多少,不会引起税务的怀疑呢
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2019-04-04
判断 4.按照编制目的,财务报表可分为通用目的和特殊目的两种报表。前者是 为了满足范围广泛的使用者的共同信息需要,后者是为了满足特定信息使用者 的信息需要。( ) 5.应收账款的可收回金额、存货的可变现净值以及预计负债的金额等,管理层 有责任根据企业作出充分的估计,估计忌小不忌大,这符合谨慎性原则。( ) 6.为了履行编制财务报表的职责,企业应当设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制,内部控制一旦编制就不应该有大的改变,内部控制若经 常改动,则难以保证内部控制的有效性。( )
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2016-10-09
审计 A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。 答案是恰当的,不是说就算不控制测试,也需要了解内部控制吗
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2023-08-01
饮食行业纳税情况指引
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2023-02-24
老板想让我顺清楚公司的资金大数据,好做内部控制,这个该怎么做??还有预算这块也要弄,老师可以指导下吗
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2019-03-09
内部控制缺陷包括什么以及如何分辨缺陷成度
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2023-01-26
老板想让我顺清楚公司的资金大数据,好做内部控制,这个该怎么做??还有预算这块也要弄,老师可以指导下吗
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2019-03-09
目前小型微利企业标准应纳税所得额要控制在多少以内?
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2018-06-10
老师,内生和外购分别属于什么下的企业合并?内生可以理解,是同控下的企业合并。外购是不是也是同控下的企业合并?因为合并前被合并公司受合并公司的母公司控制,只不过是外面买来的,合并后还是受合并公司的母公司控制
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2020-05-24
怎么帮助企业做好内控呢,应该规范哪些流程,制定哪些制度呢?公司是餐饮行业
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2017-04-07
老师,长投会有同一控制下取得,非同一控制下取得,和权益法下净利润的调整,合并报表也有同一控制下合并,非同一控制下合并和内部交易抵消,他们之间有内容上的重叠吗?既然合并报表要内部交易抵消,为什么长投调整净利润里也有内部交易抵消呢?既然合并报表有调整利润的过程,长投计量的时候为什么也要调整利润呢?只要合并报表不就行了吗,请老师指点迷津
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2020-02-03
老师,指引一下这个网上报企业所得税的表要怎么填
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2019-10-21
老师 为什么越新来某项内部控制,控制测试的范围越大? 越信赖 不是测试范围越小吗?
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2023-02-16