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被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
1/440
2020-12-29
我们公司有两家子公司,内部走账有点乱,被集团
内审
的风险大吗
4/819
2022-01-28
还有我之前做那个内外帐吗?现在当中一个股东。有教审计局来审帐,然后还要走法律程序,那我做内外账是不是犯法了,我做的内帐。走法律程序的话,不是不允许做内帐的吗?
1/1446
2020-01-04
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
1/260
2024-03-22
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
1/405
2024-04-29
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是( )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
1/392
2024-03-10
老师 请教下财务审计的工作内容有哪些?
1/337
2018-12-22
企业内部审计实务题 求详细过程和答案
1/696
2020-06-16
审计包括什么内容,要拿什么材料给对方?
1/606
2018-12-24
想问下,股东看审计报告,需要看那些内容?
1/686
2021-06-15
没有财务经验的,竟然面试到
内审
的职务
1/1113
2017-06-07
内部审计资格证如何考取?需要什么条件?
1/412
2023-03-31
审计报告跟内部的财务报表有什么区别?
2/1854
2019-12-27
被审计单位的内部和外部人员分别指谁?
2/525
2023-03-06
公司员工进行
内审
员培训如何做分录呢?
3/72
2024-06-13
财务人员审核原始凭证主要内容是什么
1/412
2023-03-08
8. 风险评估的主要内容:()(多选) A.了解被审计单位各方面的情况 B.了解被审计单位主要业务流程 C.了解被审计单位主要业务流程的内部控制 D.评估审计风险,即,被审计单位可能存在哪些问题,错误,舞弊等等 E.根据这些风险,计划进一步的审计程序
1/120
2024-02-29
物业公司的审计主要是审哪些内容呢,我朋友弄了个物业公司,明天业主委员会请了专业的审计要去审账,我该如何自查呢
1/6382
2019-12-31
请问:内蒙古考生,中级报名成功后,什么时候就行审核呢?审核需要什么材料
1/864
2021-03-27
如何审计抵债资产接收未纳入表内核算
1/816
2015-12-24
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