PPP项目中对国有企业的审计目标、审计内容
1/422
2022-04-17
什么是工商审计?工商审计的内容是什么呢?
1/1745
2015-11-10
请问审计事务所为审计客户提供的三种类型咨询服务包括哪些
1/3988
2022-03-26
.什么是内部转移价格?内部转移价格的作用是什么?
1/12731
2019-01-04
请问老师答案B是不是有问题,应该在内部控制审计报告中说明啊?
1/213
2022-02-06
离任审计未审计的部分怎么办
1/482
2015-11-12
离任审计未审计的部分怎么办
1/737
2015-11-12
23. 某档案馆设有以下岗位,其中属于会计工作岗位的有( )。 A.财产物资的收发、增减核算岗位 B.档案部门档案管理岗位 C.工资核算岗位 D.单位内部审计岗位 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:AC 我的答案:ABC 参考解析: 选项B,会计机构内会计档案管理岗位属于会计岗位;选项D,单位内部审计、社会审计、政府审计工作不属于会计岗位。 是不是答案错了呀
3/2694
2020-03-10
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是(  )。 A.在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果 B.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中发表非无保留意见 C.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中制定重大错报风险的应对方案时考虑这些缺陷 D.在识别和测试企业层面控制以及选择其他控制进行测试时,注册会计师应当评价被审计单位的内部控制是否足以应对识别出的、由于舞弊导致的重大错报
1/10
2024-04-04
内部回报率为什么不是合适的业绩评价指标
1/120
2023-10-19
如果在设计和实施进一步审计程序时拟利用被审计单位内部生成的信息,针对该信息完整性和准确性的控制可能与审计相关,这句话怎么理解?
1/2109
2020-05-18
给出了四个论文题,税务会计,财务管理,会计信息化,审计与内部哪个比较好写一点?
1/907
2018-11-04
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有(  )。
1/370
2024-03-04
简述审计报告的含义及审计报告的基本内容?
1/4401
2017-06-07
第三方注册会计师税务审计主要什么条件或什么类型的企业进行审计?
3/999
2017-03-23
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
1/516
2020-03-07
个税审报出现以对象方式发内部交易错误
1/845
2020-02-09
代理记账如何转型到企业做内账呢?
2/1067
2020-11-07
最近遇到一个问题:我们公司生产的产品,价值在1万到2万之间,计划是用在大厅内做展示给客人用,因此要把产品在帐物上由产品变为固定资产,我们都是系统管控,内部这种移转不用开发票纳税,那么会计处理上是否可以这样做,借:固定资产,贷:库存商品。或如果是变更为低值易耗品,则借:销售费用-低值易耗品 ,贷:库存商品,不知道这样可以吗
2/520
2014-09-19
公司年底要审记凭证,内部账,比如一张费用报销单,我财务会计人员要承担那些审核责任?谢谢指点
3/1738
2019-01-10