(1)内部控制良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单。 要求:分别说明每组证据中哪项较为可靠,简要说明理由。
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2019-07-01
老师,年底审计来公司做内控,内控都包含什么呀
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2021-12-16
老师在什么情况下不需要了解内部控制啊
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2022-07-09
老师您好,为什么是在审计报告日后、审计工作底稿归档日前沟通值得关注的内部控制缺陷?不应该是审计报告日前么?都公告完了才和被审计单位管理层沟通?
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2020-10-08
请上网查阅《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》,阅读并回答,《指引》对企业做好会计信息系统的内部控制具有哪些意义?
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2020-06-16
公司内部审计 制度有没有呀老师,给个模板吧
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2024-05-23
题目四:内部控制体系改进循环PDCA理论中的A是指( ) A. 组建Assemble B. 稽核Audit C. 行动Action D. 适应Adaptation
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2023-06-29
如果在设计和实施进一步审计程序时拟利用被审计单位内部生成的信息,针对该信息完整性和准确性的控制可能与审计相关,这句话怎么理解?
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2020-05-18
开票人,制单人,审核人乱写可以吗?
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2016-11-29
控制是为了实现控制目标,组织治理层、管理层及全体员工制定制度、实施措施、执行程序的活动,以防范化解经济活动相关风险。( ) 正确  错误【8】 财政内控工作,要加强部属单位内控管理和对地方财政部门内控工作的指导。( ) 正确  错误
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2023-10-15
财务审核采购合同,审核哪些内容?
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2023-03-23
制单人与审核人不能为同一个人,那我应该怎么去审核呢
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2018-12-04
制单人不能审核,那么我怎么才能加个审核人?
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2016-05-25
制单人和审核人可以是同一人?
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2017-01-09
请问核算提成 工资核审这块怎么做,是按照标准还是公司内部?
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2019-06-11
审计除了税审还有财务审核,财务审核是审些什么内容
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2022-10-24
为了解被审计单位及其环境等方面情况,注册会计师应当实施的风险评估程序有(  )。 A.观察被审计单位的经营活动 B.重新执行被审计单位的易发生错报的内控制度 C.询问管理层和被审计单位内部其他人员 D.追踪交易在财务报告信息系统中处理过程 E.检查内部控制手册 F.阅读由管理层和治理层编制的报告 G.验证被审计单位未计提存货跌价准备原因的真实性与合理性
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2024-05-06
下列各项中,体现注册会计师在信息化环境下面临的挑战的有( )。 A、对业务流程开展和内部控制运作的理解 B、对信息系统相关审计风险的认识 C、审计范围的确定 D、审计内容的变化
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2020-03-02
发票申请表审核部审核
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2022-06-22
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
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2023-03-25