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内部控制:企业税款缴纳的流程是怎么样?
1/1027
2018-12-29
仓库流程怎么内部控制呢?因为总会少货。
1/632
2017-06-26
老师,控制测试用于测试和评价内部控制运行的有效性,作为企业的内控为啥不能发现交易、余额、列报的重大错报
1/726
2020-04-18
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
1/740
2020-03-02
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
1/1838
2020-03-07
如何分析成品库存的合理性 怎么控制库存
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2016-08-03
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢。
1/152
2021-05-11
原材料成本控制在销售收入的那个比例范围内,比较合理
1/1017
2017-10-20
建筑安装工程材料成本人工工资控制在多少比例内恰当
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2017-10-23
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
内部控制的职责分离有哪些 长期合同损失的会计核算怎么理解
1/670
2017-07-05
15.小企业的现金管理内部控制制度一般包括( )。 A.内部牵制制度 B.现金开支授权批准制度 C.日清月结制度 D.现金清查制度
1/1205
2020-07-21
老师,能不能举一个 对固有风险 和 控制风险 进行合并评估的案例?
4/282
2023-02-15
原材料成本控制在销售收入的那个比例范围内,比较合理
1/1952
2017-10-20
1报销流程 2出纳和会计分开这两个分别属于内部控制的哪个目标呢?
2/305
2022-01-18
老师好,选题6“某类企业税务风险内部控制研究”首先写某类企业可能产生的税务风险,其次写产生税务风险的影响因素,其次写内部控制对税务风险的作用,其次进行企业税务风险内部控制设计(或从企业内部控制的角度出发,提出了防范税务风险的方法。 )急求这方面的一篇论文
1/333
2020-10-22
内控良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单,哪个更准确,理由
1/1869
2015-11-08
学堂有关于企业内控方面的课程以及企业分析运营分析方面的课程推荐吗
1/425
2019-04-05
老师,请帮我看一下这道简答题,书上的答案说是内部人控制问题,课程里的老师说是隧道挖掘问题
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2020-09-08
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