下列各种做法中,能够降低检查风险的有( )。 A、恰当设计审计程序的性质、时间安排和范围 B、限制审计报告用途 C、审慎评价审计证据 D、加强对已执行审计工作的监督和复核
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2020-03-07
注册会计师首次接受委托对被审计单位财务报表进行审计时,下列说法中,正确的是(
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2024-02-06
权益法核算长投,审计,评估费计入初始金额吗
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2020-04-30
今年注会财管55分,经济法52分。。明年准备考三门,财管,经济法搭配审计还是战略比较好
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2019-12-20
老师,请问审计给邮寄的管理层声明,最后有法人签名并盖章,和财务负责人签名并盖章,是需要签名之后,公章盖在法人那里一个,然后财务负责人那里还需要再盖一个是吗?
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2020-06-17
老师好,请问18年注会的经济法,风险战略,审计和20年的差别大吗?需要换新书吗?
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2020-04-06
既能查证实物证据,又能查证环境证据的审计技术方法是 (1分) A 观察 B 计算 C 分析性复核 D 监盘
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2021-07-03
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有(  )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
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2021-05-30
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有(  )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
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2021-06-06
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有(  )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
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2022-04-05
老师好,广东考后审核的资料,请问这两个地方怎么填?
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2019-10-24
题目:甲公司管理层根据行业竞争对手推出的新产品的情况,将B类固定资产折旧方法由直线法变更为双倍余额递减法,审计项目组认为合理。 答案:不恰当。管理层主观地认为环境已经发生变化,并相应地改变会计估计方法,存在管理层偏向。 问题:为什么答案不是注册会计师应当实施追加的审计程序呢?
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2020-07-05
老师,我们公司中标金额是50万,给甲方的开票金额50万,甲方因这个项目发生的审计费由乙方负责,最终甲方支付给乙方45万,这中间的5万怎么入账(因为是为甲方审计的,所以审计发票不会给乙方)
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2021-04-12
第三方注册会计师税务审计主要什么条件或什么类型的企业进行审计?
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2017-03-23
老师,经济法中一审、二审、再审、重审怎么区分、适用啊
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2024-07-23
老师,几家公司都是一个法人,我只在一家有工资,其他公司我能审核费用单据签字吗
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2016-11-10
劳动监察年审的单位自查情况应该从哪些方面写
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2017-03-23
是社会团体,要换法人审计,需要什么账?
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2018-09-23
如何编制(5)的无法表示意见审计报告
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2020-06-13
老师:我想了解下如果提高公司票据审核效率方面的内容,有没有相关方法或相关内容可以提供参考下。
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2020-02-21