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老师请问应交税费——应交增值税——已交税金余额是在借方吗?月末也要结转到应交税费——未交增值税吗
2/592
2023-12-17
老会计把增值税缴纳全部归入已交税金(借方)中,如何调整出来
3/793
2022-04-01
我想咨询一下,我做账的时候应交税费_应交增值税未计提,直接记 借:应交税费_应交增值税_已交税金 贷:银行存款 现在报表出现负数如何调账,谢谢老师!
1/227
2023-07-11
年底 应交税费-增值税-销项税额 以及应交增值税-已交税金两个有余额,用不用结转呢?谢谢老师
2/836
2018-12-17
这一会计分录怎么做,是直接应交税费-增值税9304还是增值税下面还要增加明细——已交税金。计提这一步还要做吗?
1/370
2020-04-22
请问我小规模的普票开的票转营业外收入,那我代开了一张专票,这个增值税是不是要结转到
已交税费
中。代开的已经扣完税了。1247就是专票的税。
1/679
2019-07-03
交增值税时分录,怎样把税金显示在已交税金里面,交上个月税?
1/818
2019-06-02
老师,我新接了一套账,历史遗留下来的增值税不平衡,我该怎么把它调平?我已经无法找到原因: 参照数据如下:销项10000 进项5000 已交税金2000 转出2134.32,不平衡增值税差额865.68(贷方)
5/1913
2020-05-03
应交税金已知上个月余额 本月进项。本月已交税金 本月销项 怎么算本月余额
1/314
2019-07-30
21年的进项税加计扣除忘记入账了。原来的分录是:借:应交税费—已交税金 贷:营业外收入 请问22年补入账,还是一样的分录嘛
1/392
2022-06-01
我那个已交税金是已经调过帐了,但还是不平,他的余额是962块三毛三。你可以看一下这个明细John是什么问题造成的吗?可以给我一个准确的那个调账的分录吗?
1/540
2019-07-10
老师,我想请问账务上处理已交税金科目应该等于销项科目-进项科目是百分之百要匹配的吗 因为这边有涉及到预缴的税金,我把预缴的税金也记在已交税金科目里面,所以销项科目-进项科目=已交税金 这里面就体现 不出来是相匹配的了。
1/692
2019-06-11
本月交纳上月增值税,是计入未交税金还是已交税金
2/3422
2019-10-23
为啥18年支付7-9月增值税要用已交税金,不用计提附加的吗?
4/303
2021-10-19
怎么把已交的税金转到增值税-已交税金这个科目呢?(没有预交税)
1/815
2018-05-31
@郭老师 应交税费-应交增值税后面的专栏余额怎么处理。 比如,专栏里的进项税额,已交税金,销项税额递减,进项税额转出这些。
10/245
2021-07-27
你好,老师。我是建筑行业会计,上个月一个工程预交税款。我做的这个分录,多交一部分这个月给退回来了 退回后,做这个对吗? 应交税费 增值税 已交税金是做在贷方,还是借方红字
1/729
2019-08-16
应交税费-应交增值税(已交税金)’核算什么呢,2.借应交税费-应交增值税(已交税金),贷银行存款,是当月预交税金的意思? 如果是预交,借方不是代表已交税金减少吗?
1/1960
2017-08-23
我公司在异地的工程项目开了外出经营管理说明书并且已经在当地预缴了2个点的增值税 请问 收到完税证明后 预缴的增值税是放在应交税费-未交增值税科目内 还是放在应交税费-应交增值税-已交税金科目内。谢谢老师
1/951
2017-02-17
老师好,关于建筑服务外地预交的分录; 借:应交税-增值税(已交税金) 贷:银存 对吗
1/706
2019-08-10
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