我们 公司负 责一个工业园区的开发及管理,向国土局拿到用地指标、支付了征地赔偿款等、并完成“六通一平”后,代进驻园区的单位办理土地招、拍、挂等手续,然后差价部分就是我们公司的收入了。那这个收入的应税项目应该是什么?是现代服务中“商务辅助服务”下的“经 纪代理服务”吗?
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2018-01-12
委托加工物资,直接出售,是应税项目,出售的时候还交消费税吗?
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2020-01-13
这张票怎么看?最后一个好像是应税项目,那报销时是计入费用还是不计入费用?
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2017-09-02
企业(一般纳税人)从事研发活动是否属于用于非增值税应税项目?研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用的进项税额是否转出?
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2021-12-15
老师,你好,月末增值税结转,必须按照这样的步骤吗?如果进项大于销项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借: 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
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2020-04-16
如何区分兼营和混合销售?(混合销售行为强调在同一项销售行为(同一业务)有主、副业区分。兼营行为强调的是经营活动中存在着两类不同性质的应税项目,即不同一销售行为(不同一业务)中发生或不同时发生在同一个购买者(客户)身上。)如上所言是否正确?题目里b和c是混合销售可却不是同一行业呀?越看越乱
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2020-04-11
请问一下,公司前期租过来一个厂房,里面什么都没有,然后找了一些人来把基础建设做了,挖地这些,把地铺平,墙壁刮白了,然后直接给这些人给的现金,现在需要发票,然后税务局说疫情期间只能在网上喊个人代开,这种代开应该开成什么应税项目呢,税率是多少呢?
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2020-04-08
老师,请问“用于生产的固定资产,其进项税额可以抵扣。用于非应税项目的固定资产,不能抵扣进项税额。:现在也适用吗?
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2016-09-02
你好老师,应交税金进项税额和应交税费销项税额怎么结转,月末有余额吗
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2023-08-12
(1)借:应交税费-应交增值税-销项税 500 贷:应交税费-应交增值税-进项税 500 (2)借:应交税费-应交增值税-进项税 500 贷:应交税费-应交增值税-销项税 500 我说的两种会计分录形式,那种正确?
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2020-11-21
1、认证进项税 借方 应交税费-待抵扣进项税 贷方 应交税费-待认证进项税额 2、抵扣进项税 借方 应交税费-应交增值税-进项税额 贷方 应交税费-待抵扣进项税 老师,认证和抵扣进项是一起的,分录没必要分开做吧,可以直接这样写吗 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
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2023-02-20
图中第3条外购的商品用于职工奖励或福利为什么不用交增值税?用于非应税项目,不应该做进项税额转出吗?
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2017-06-19
进项税大于销项税,结转分录 借应交税费-销项税, 1万 贷 应交税费-进项税 1万
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2022-06-21
老师,销项比进项少,是不是只结转销项金额就好?比如图片上,借:应交税费-应交增值税-销项税额41712.11 贷:应交税费-应交增值税-进项税额41712.11
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2023-05-24
老师,我之前因为当月没有销项只有进项所以,我当时将进项税计入待认证进项税; 当时 借:管理费用--差旅费 应交税费——应交增值税(待认证进项税)贷:其他应付款, 那我现在需要交销项税是不是转出来就是;借:应交税费——应交增值税(进项税) 贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税); 结转增值税时;借:应交税费——应交增值税(销项税) 贷:应税税费——应交增值税(进项税) 应交税费——未交增值税 次月初交税时:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
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2023-03-23
老师,一般纳税人增值税销项大于进项 账务处理: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 不可以这样写吗? 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税
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2023-09-22
进项税不是企业付给供应商的吗,那不是表示应交税费的增加也就是负债的增加,不是应该在贷方吗。应交税费不是属于负债类贷增借减吗
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2020-02-11
室内设计公司的印花税,应税项目是加工承揽合同这个吗。是每个设计合同都要报印花税吗。
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2019-05-17
老师讲自产的货物用于增值税应税项目应该征收增值税吗
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2019-04-26
水利建设专项收入应税项填什么
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2019-10-12