预交税金,月末转到未交增值税吗?分录怎么写呀
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2019-02-12
去年的 应交税金—未交增值税科目 有贷方余额0.02,这个我怎么冲掉呢
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2018-02-07
为什么增值税在支付时 是计入未交增值税 而不是已交税金 难道不是应该计入已交税金 这样才能更加体现公司实实在在的交了多少钱吗?
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2018-04-04
月末计提的增值税要转入应交增值税 -未交税金里面吗
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2020-07-10
借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,和借应交税金-已交税金,贷:银行存款有什么区别呢,不都是次月缴纳增值税吗
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2020-07-16
上年资产表应交税金-30851.02元17后年12月应交税金18307.31 这个数一月交纳时,应交税金一未交增值税,贷银行 17年税金结转为负责,一月分录乍做
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2019-01-25
年末应交增值税科目下各明细相抵之后有未交税金,年初如何记账?
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2017-06-11
应交税金-未交增值税,期末有余额说明还有未交的增值税挂着,期末是0才是合理的对吗
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2022-02-16
金马商贸营业期第35笔业务里 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60是怎么算的
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2017-06-29
请问本月要是需要交增值税,是不是从进销项差转入应交税金-转出未交增值税 再从借:应交税金-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 营业外收入-增值税家里递减。次月缴税后。再做 借:应交税费-未交增值税 贷 银行存款?
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2020-01-07
老师好,我现在做住宿的专票,借:管理费用 借:应交税金应交增值税 贷:现金。但是我打算在以后的月份里再抵扣,现在是直接做“应交税金—应交增值税(转出未交增值税)么?
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2016-07-20
当结转税金222102 应交税费-未交增值税-195.6,留到下月抵扣下一步需要怎么记账呢
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2021-07-30
应交税费-未交增值税跟实际要交的税金额对不上 时间太长了 怎么调整呢
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2023-02-24
老师, 请教一下,月末是必须要转出未交增值税吗?不结转会有什么问题。有的说下月交的时候 ,直接做已交税金,有的说销项进项做相反的差额做银行存款,到底哪个好,好在哪里?
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2016-07-28
应交税金-转出未交增值税上年结转的借方余额400,然后今年每月的本期合计和本年累计数的借贷差额都是400,但是合计和累计都显示平,余额是0,这样对不
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2019-08-16
我期初建帐时为应交税费-未交税金800,后来改用应交税费-应交增值税了,现在问题来了,一月已经把未交的800交了,但做到应交增值税里了,未交税金现在消不了,应交税费也平不了
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2018-06-21
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:未交增值税, 结果缴纳的时候借方做成了已交税金,再后来又反结转了未交增值税,所以现在已交税金是不平的,请问怎么做好
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2019-03-13
你好,增值税每月需要结转吗,因为前会计都没有结转余额很大,我今年需要调整吗,怎么调整?需要转出未交增值税,借 应交税金—转出未交增值税,贷 未交增值税 对吗,我下月缴纳时有之前留抵的进项税,抵扣完不需要交增值税怎么做会计分录?再还有加计扣除,怎么做会计分录
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2022-03-09
老师,我有个问题,我应交税金-销项,应交税金-进项都是直接月末转入应交税金-未交税金,到时候交了,都平了,那现在有个应交税金-转出进项税额,我怎么做账啊
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2016-11-03
你好,这个月收入如图,那我结转未交税金到时候在借方还余留1341的进项,那申报表上会不会余留呢。
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2019-11-02