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内部控制缺陷包括什么以及如何分辨缺陷成度
2/3073
2023-01-26
4S店,做内帐,两个公司,领导要求两个公司独立核算,但是月底要出一份总报表,然后两个公司要分销售和售后两个部门核算,要新建账,怎么做比较好
1/1200
2018-06-28
事业单位内部控制报告填写的基本要求和格式?
1/687
2017-04-13
会计学堂里有没有关于建筑企业内部控制管理
1/491
2019-04-13
关联申报:与受同一控制人控制的A公司发生代付社保,劳务收入,无利息的往来款,需要填报此表吗?
7/1090
2017-05-26
这个内部控制指的是被审单位还是外包机构的
1/312
2022-02-28
老师 为什么越新来某项内部控制,控制测试的范围越大? 越信赖 不是测试范围越小吗?
1/748
2023-02-16
中小企业在内部会计控制设计中存在什么问题
2/693
2015-10-24
老师,单位内部控制里的归口管理具体是指什么
1/1280
2022-01-09
我写了两篇论文为高级会计考试准备的,一篇写财务管理与内部控制问题研究,一篇写企业成本控制问题研究。这两个属不属于一个研究方向啊
1/473
2022-08-10
福兴床具制造有限公司是一家专业乳胶床垫生产商,其每季度销售额中有20%属于现销,80%属于赊销,在赊销额中有3%被确认为坏账而无法收回,可回收的应收账款有40%在当季收回,另外60%于下季收回,最近财务部正着手下季度预算编制工作,财务经理让应届毕业生林灵负责销售预算的编制,你可以协助她将销售预算表补充完整吗? 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 销售量 1500 2800 3600 2700 单价 2500 2500 2500 2500 金额万元375 700 900 675 期初账款265万元-- -- -- 一季度销售收入—— —— —— —— 二季度销售收入—— 3572800 —— —— 三季度销售收入—— —— —— 4190400 四季度销售收入—— —— —— —— ——是需要填的数字,麻烦解答一下
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2023-06-14
福兴床具制造有限公司是一家专业乳胶床垫生产商,其每季度销售额中有20%属于现销,80%属于赊销,在赊销额中有3%被确认为坏账而无法收回,可回收的应收账款有40%在当季收回,另外60%于下季收回,最近财务部正着手下季度预算编制工作,财务经理让应届毕业生林灵负责销售预算的编制,你可以协助她将销售预算表补充完整吗? 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 销售量1500 2800 3600 2700 单价 2500 2500 2500 2500 金额万元375 700 900 675 期初账款265万元-- -- -- 一季度销售收入—— —— —— —— 二季度销售收入—— 3572800 —— —— 三季度销售收入—— —— —— 4190400 四季度销售收入—— —— —— —— ——是需要填的数字,麻烦解答一下
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2022-11-18
老师,请问一下: 2. ABC会计师事务所注册会计师甲和乙接受事务所的委派对美华股份有限公司(以下简称美华公司)20x9年度财务报表进行审计。在预备调查阶段,注册会计师通过调查问卷等形式了解到美华公司销售收款循环的内部控制,描述如下: 销售部门收到顾客的订单后,由经理对品种、规格、数量、价格、付款条件、结算方式等详细审核后签章,交仓库办理发货手续。 要求: (1)指出美华公司在销售收款循环的内部控制中存在的缺陷 (2)针对存在的缺陷,提出改善措施。
3/740
2023-08-29
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
1/2899
2020-10-06
这个是内部交易表格,作为购买方 请教一下: 内部购买形成存货 与 内部购买已对外实现销售的销售成本,累计数和本期发生数如何填列?之间有何转换关系?
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2016-12-21
编制甲公司2×20年12月31日与存货内部交易相关的抵销分录。资料三:2×20年4月10日,乙公司将其成本为45万元的A产品以60万元的价格销售给甲公司,款项已收存银行,甲公司将购入的A产品作为存货进行核算。2×20年12月31日,甲公司该批A产品的80%已对外销售。 编制甲公司2×20年12月31日与存货内部交易相关的抵销分录
1/103
2024-08-14
如何把控公司内部的报销费用呢?
1/559
2018-05-09
老师,收款收据单与领款单的用法有什么不同?有对内部和外部的区别吗?
2/4317
2016-11-28
为什么说企业层面的控制要按照资金活动链条来写?企业层面的内部控制包括组织架构控制、发展战略控制、人力资源控制、社会责任控制、企业文化控制,这些控制和资金活动也没有直接关系啊老师,求解答
1/563
2019-10-11
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有( )
1/1176
2024-02-08
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