老师请问 实务中的企业内部收益率 如何计算?
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2018-06-06
公司内部账户转账需要审批单吗
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2020-07-24
200企业内部部门信息中201部门怎么填
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2019-05-17
企业内部 部门信息的部门名称写什么
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2019-05-05
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
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2020-10-06
企业基础信息表中“200企业内部部门信息填写什么”?
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2020-05-08
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
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2023-07-14
进出口企业,涉及到一些相关涉税点的内容,主要包括哪些?在审计工作中应注意哪些内容?
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2020-06-01
国有企业审计需要注意哪些,不可以触碰的红线
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2022-03-29
一人独资企业每年是不是都要进行审计?
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2020-03-30
在子公司内部审计中,出现哪些情况需要扩大测试? 求解答?
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2016-12-09
什么是企业内部控制?
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2022-12-19
内账请会计师事物所的审计审计好不好呢?
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2020-02-13
年度审计有什么要求吗,是所有的企业都要审计吗?如果不是,都是哪些企业需要审计呢?
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2019-01-15
老师,可以咨询个问题吗?如果要审计一个运输企业的内账主要看什么
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2018-10-29
订购单由谁审批有几联,送哪个部门审核
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2021-10-24
1.集团横向板块分割,纵向母子孙公司架构,财务共享中心贯穿模式下,内部审计机构设置模式的考量因素及设置的关键制约点?2.请结合经济法、公司法、税法等法律法规说明采购业务签订合同的关键点有哪些?并具体说明理由!3.该案例中影城板块内部控制缺陷由财务人员发现,内部审计职能滞后,大型集团企业如何才能做到风险事项事中、事后控制向事前防范转变? 4.思考数字化转型背景下,内部审计的发展趋势?
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2022-05-11
选项A为什么不视同销售,自产用于企业内部,又不是不是外购用于企业内部
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2021-03-06
建筑行业,公司让我审合同,财务主要审查哪些方面哪些内容,如果没看出问题,在财务部审查意见写什么?
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2019-07-24
1.事业单位收入的确认条件? 2.自制原始凭证审核内容? 3.事业单位内部控制薄弱的原因?
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2021-06-09