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企业财务部在公司全面预算和成本控制中的作用和功能分别是什么?
1/2431
2019-12-16
老师, 有企业研发准备金内部制度吗?
1/39
2022-06-20
老师:CPA基于基准日(如年末12月31日)内部控制的有效性发表意见,也可以对财务报表涵盖的整个期间(如一年)的内部控制的有效性发表意见。这种说法对吗?
1/2845
2016-09-07
同一控制下的企业合并吸收的实际操作方法
1/706
2021-08-25
关于计算机辅助审计技术,应用最广泛的领域是( )。 A.了解内部控制体系各要素 B.控制测试 C.实质性分析程序 D.风险评估程序
1/249
2024-04-22
成本控制、成本核算等财务数据收集,账务内控(费用控制)具体实话措施的监督检查执行;4.经管部相关文件档案管理与其它上级领导交待的其它事务工作。主要看哪些课程啊,要去面试,注意什么问答
1/543
2017-03-09
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
1/3953
2020-03-16
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
1/4496
2020-03-16
如何建立财务管理内控机制
1/544
2020-04-01
服务业(辅导机构)增值税税负和企业所得税税负控制在多少范围内?(安徽省合肥市的)
1/755
2019-05-04
如何将采用同一控制下企业合并的财务信息还原为采用非同一控制下企业合并的财务信息
1/770
2020-07-01
检查企业内控制度要从哪些方面检查?具体要怎么检查?
1/1707
2018-01-24
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
1/1344
2022-04-04
集中化的处理和控制、监控经营成果的控制,以及重大经营控制和风险管理实务的政策,这句话在实务中一般指的是?
2/409
2020-06-27
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
1/261
2023-03-25
为什么内部控制良好时形成的领料单更可靠
2/265
2024-04-16
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
1/341
2022-01-01
内部控制缺陷不是要书面吗,怎么答案还选A
1/590
2022-05-25
企业内部单位拿商票到企业内部银行贴现的账务处理
1/1221
2019-07-16
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是( )。 A、可对每一笔交易进行测试,以确定内部控制是否有效运行 B、可以选择少量交易,以确定内部控制是否得到运行 C、可以选择少量的交易进行测试,以评价内部控制设计是否合理 D、可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪,确定控制的偏差
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2020-03-02
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