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8.A 注册会计师负责审计X公司2019年度财务报表。审计工作底稿记载了审计项目组对应收账款实施进一步审计程序的相关情况。部分内容如下: (1)控制测试表明,X公司赊销审批及信用管理制度执行有效,控制风险很低,A注册会计师拟不对应收账款的计价和分摊认定实施实质性程序;
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2021-12-07
法然会计师東计 ABC 公司20x1 年度财务报表,对ABC公司的相关的内部控制过行了解、测试与评价,相关底稿部分内容摘录如下: ①在「解存货验收控制后,认为 ABC 公司存货验收控制设计合理且得到执行,注龙 会计师打算信赖其有效性,并计划对相关的控制进行测试: ②针对信用审批控制选择20×1年1月1日至11 月30日作为控制测试样本总体的所 属期间。 ②4BC 公司营业收人的发生认定存在特别风险,相关控制在 20x0年度审计中经测试运行有效。因这些控制本年未发生变化,注册会计师拟继续子以信赖,并依赖了 上年审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (④ABC 公司与原材料采购批准相关的控制每日运行数次,注册会计师确定样本规模为23个。专虑到该控制自 20x1 年7月1日起发生重大变化,注册会计师从
1/653
2022-12-14
海运公司内审中应当注意的风险和控制点
1/921
2019-06-20
老师,年底审计来公司做内控,内控都包含什么呀
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2021-12-16
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
1/567
2017-01-06
公司内部审计 制度有没有呀老师,给个模板吧
2/70
2024-05-23
公司在国税备案的是小企业会计制度,有关小企业内部控制的规定,有文件吗?应该查阅哪些准则规定?比如说差旅费和招待费的事前的审批单,事后的费用报销单,我们公司没有没有做事前审批单,符合税法规定吗?有依据吗?
1/650
2018-07-11
国有企业没有设立专门的审计部门的情况说明怎么写
1/4505
2019-10-11
仓库内部控制要怎么做呢?
1/1553
2017-02-18
内部控制评价方法有哪些
1/889
2015-10-19
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
内部控制评价方法有哪些
1/896
2015-11-08
不属于现金管理内部控制制度的是
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2022-06-16
现金内部控制有哪些要素
2/1536
2021-11-11
我准备写本科论文,课题是XXX公司销售业务内部控制问题研究,请问我该到哪里找相关企业内控方面的资料啊?谢谢!
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2018-04-22
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-02-25
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
1/2533
2020-03-07
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
1/500
2020-03-07
老师,企业的内控为什么对企业来说,是事前,事中,事后的控制性呢?
1/568
2020-11-01
制造企业中变动制造费用最好控制在什么范围内
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2019-06-13
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