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未检测在市场监督部门登机信息,是怎么回事呢?
1/1155
2022-01-17
老师,这题为啥要选C呀?内部控制与审计风险好像是实施风险评估程序这一阶段的
1/200
2021-07-23
2.ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与内 部控制相关的部分内容摘录如下: (3)甲公司存货的存在认定存在特别风险,相关控制在2018年度审计中经测试运 行有效。因控制本年未发生变化,A注册会计师拟继续予以信赖,并依赖了上年 审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (4)A注册会计师对管理费用实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司 与管理费用相关的内部控制运行有效。 (5)A注册会计师拟信赖与无形资产摊销计提相关的自动化应用控制,因该控制 在2018年度审计中测试结果满意,且在2019年未发生变化,仅对信息技术一般 控制实施测试。 要求: 针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简 要说明理由。
1/1901
2022-05-01
购买发票时提示该纳税人存在内部监控要怎么弄
1/802
2015-10-25
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是
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2023-03-02
老师:我想问一下,仓库和会计的工作分别是什么,会计如何监督仓库啊?
1/4664
2019-09-04
被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
2/1429
2021-01-03
老师 本公司为制药厂 给国家药品监督管理局汇款境内药品注册上市许可的钱 用交印花税吗?
2/449
2022-01-06
销售成本控制和销售成本内部控制有什么区别
1/842
2020-02-26
企业对各所属单位管理中的决策权、执行权与监督权三者分立和三者制衡是两个不同的概念吧!
1/898
2021-04-16
内部控制要素间的关系
1/4382
2022-01-25
监装(监督装卸),属于哪类税种?
1/1420
2019-12-06
请问为什么没有录制第一章的第四节(会计职业道德)和第五节的(内部控制基础)?
1/128
2022-12-11
内部控制的目标有哪些
1/3241
2022-01-24
如何完善财务管理内部控制制度?
1/589
2021-04-19
老师,关于企业内部控制措施和行政单位内部控制方法的区别,如果问属于行政事业单位内部控制的有,1不相容职务分离控制2授权审批控制,这两个可以选吗,感觉意思差不多,就是几个字的区别
1/1088
2020-04-10
内部人员通常是风险管理的监督机构,各级职能部门和业务单位,理论上都需要称为风险管理的参与方,管理层是风险管理的领导机构,管理层是风险管理的重要参与者哪个错
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2021-12-28
老师,建筑公司项目部里监控租赁费怎么做会计分录?
1/863
2019-11-26
13.了解内部控制流程相关底稿,应该记录清楚以下事项:()(多选) A.业务流程 B.关键内部控制 C.控制目标 D.审计人员穿行测试过程 E.控制是否得到执行的结论 F.是否进行控制测试,及理由
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2024-02-29
判断题 19.注册会计师在了解资金的内部控制情况时,可以编制货币资金内部控制调查表,但是这种方式比较适用于大中型企业被审计单位,因为其货币收支的业务量较大,人员分工较细。( ) 20.委托人将会计报表与审计报告一同提交给使用人,可以减除编制单位对会计报表真实性、合法性所负的责任。( )
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2019-07-07
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