丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
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2023-08-20
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
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2015-12-27
现在考内部审计需要具备什么条件呢
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2019-07-19
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
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2019-12-21
老师,独立核算的分公司,在财务审计的时候,营业额会不会合并到总公司啊
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2020-07-13
内部审计都审哪些内容啊所有的都要有报表,我做的是流水,怎么给他啊在财务方面都审计哪些啊,老师能给我具体说下嘛
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2018-01-29
老师,我们旅行社下面有很多门市部,他们也有营业执照,也可以独立核算或不独立核算,这种情况是属于分公司差不多性质吗?
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2021-05-07
员工想入股公司独立核算的部门。 有两个问题,一个是公司独立核算的部门,是公司给我发的工资,还是部门发的工资? 另一个是,入股独立核算的部门,总公司给部门分成时,有自己的分成吗?
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2023-08-26
金蝶云里固定资产折旧为什么一定要两个部门分摊?我们公司是按部门内独立使用的按部门折旧要怎么折?
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2021-11-29
老师 为什么重大错报风险独立于财务报表审计而存在呢? 不理解
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2023-02-13
国有企业没有设立专门的审计部门的情况说明怎么写
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2019-10-11
公司内部员工借公司钱未入账,打的白条,审计公司来审计对出纳有什么影响?
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2019-04-07
餐饮部独立核算成本
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2022-01-05
执行项目组内部复核时,复核人员需要考虑的事项包括(  )。 A.是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围 B.考虑拟出具审计报告的恰当性 C.审计程序的目标是否已实现 D.重大事项是否已提请进一步考虑
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2022-05-16
请帮看下这个题独立性判断的题目,谢谢
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2024-01-28
我是建筑类的一般纳税人,我们是内部审计部,我们要审计一个项目,正常需要他提供哪些资料呢?
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2018-04-03
1.关于独立性,是会计师事务所中需要保持独立性的人员,每年签署一次书面确认函吗? 2.关于职业道德,是会计师事务所中所有人员,每年签署一次书面确认函么?
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2020-10-08
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
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2020-03-02
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有(  )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
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2021-05-29
下列情况中,对独立性产生非常严重不利影响且没有防范措施的有(  )。 A.纺织业审计客户向事务所提供贷款担保 B.银行业审计客户破例延长事务所的还款期 C.制造业审计客户向事务所提供小额贷款 D.银行业审计客户按规定为事务所开设账户
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2021-06-04