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下列关于管理层凌驾于控制之上的风险的说法中,正确的是( )。 A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试 B.此时内部控制很可能无效,注册会计师无须了解内部控制 C.如果评估的管理层凌驾于控制之上的风险较低,则注册会计师可以不必实施实质性程序 D.复核会计估计是否存在偏向时,注册会计师不必追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设
1/338
2024-03-19
我想问下什么是内部控制?要怎么做
1/171
2019-03-27
上市公司的内部控制具体情况在哪里可以查到?巨潮网只能查到说内部控制无重大风险,但是具体内部控制的设置以及存在的薄弱点不知道在哪里可以找到?ps:公司网站进不了
1/32049
2017-04-09
内部控制中淮公司有什么优点缺点
1/761
2021-03-23
老师,不懂那个内部控制为啥不是啊
1/546
2021-11-04
初级会计实务中内部控制如何理解?
1/431
2022-02-17
内销与外销对半的情况,增值税税负怎么控制
1/245
2022-01-06
如果将与存货相关的内部控制评估为高风险,注册会计师可能()。 A.扩大测试与存货相关的内部控制的范围 B.要求被审计单位在期末实施存货盘点 C.在期末前或后实施存货监盘程序,并测试盘点日至期末发生的存货交易 D.检查购货、生产、销售的记录和凭证,以确定期末存货余额
1/6067
2023-01-31
做酒店内部审核的,一般上都得审核那些方面?现在只会一些表面的审核(审核收银原始单据和报表(电脑自动生成的))
6/1266
2017-06-03
下列各项中,属于控制活动要素的是( )。(2016年) A.企业实施全面预算管理制度 B.企业制定内部控制缺陷认定标准 C.企业根据设立的控制目标,及时进行风险评估 D.董事会下设立审计委员会
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2024-03-15
老师这题我不理解b为什么错,想要获取相关性可靠性高质量的审计证据,那不就是要更严格的测试内部控制 这样控制范围不就是要扩大吗
2/237
2022-08-04
老师,我想问审计程序中的分析程序为什么不适用于控制测试和了解内部控制这两个定性的阶段,是分析程序更偏向定量嘛?麻烦老师解释下。
1/3562
2021-02-28
举例说明国有企业内部控制中的事前控制的业务类型,应如何设置
1/916
2021-05-19
B,评价内部控制有效性不是控制测试吗,为什么穿行测试也能了解
1/410
2023-06-12
这里面没有提到非财务报告内部控制的内容呀?
2/266
2022-03-29
甲公司使用自主开发的网上平台对供应商供货进行全程管理,审计项目组登录网上平台选取样本,核对了供货数量,据此认为甲公司与供应商供货相关的内部控制运行有效。哪里不恰当
1/1764
2022-05-31
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
1/719
2018-01-03
老师 原始凭证的填制与审核 的原理是什么啊?
1/2211
2020-05-26
简述发行审核制度
1/580
2018-07-24
关于公司市场部报的预算,财务这边怎么审核,把控?
1/547
2020-07-26
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