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会计学堂里有没有关于建筑企业内部控制管理
1/491
2019-04-13
42单选题:内部控制报告应当包括行政事业单位内部控制的建立与实施、覆盖单位层面和业务层面各类经济业务活动,能够综合反映行政事业单位的内部控制建设情况,指的是行政事业单位编制内部控制报告应当遵循的( )原则。 A、全面性 B、重要性 C、客观性 D、规范性
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2024-11-26
盈利性民办学校(高中)用什么会计制度
1/1651
2020-07-29
请教老师,民办学校执行什么会计制度?
1/1818
2019-07-22
判断题9.识别和评估的重大风险水平的不同不会导致审计人员执行的审计程序和获取的审计证据不同。( ) 10.内部控制按照其控制层次分类,可分为主导性控制和补偿性控制。( ) 11.评价内部控制的有效性是针对内部控制制度的执行而言的,其目的在于判断被审计单位的控制政策和程序是否实际得到发挥。( ) 12.如果初评认为某项业务控制系统较为健全,则测试样本的数量就可以小一些;反之,则大一些。( ) 13.审计抽样对控制测试和实质性程序都适用,且适用于这些测试中的所有程序。( ) 14.判断抽样阶段是审计抽样的初级阶段,在此阶段审计人员通常较为主观地抽取样本进行测试。( ) 15.询证函由注册会计师利用被审计单位提供的应收账款明细账户名称及地址编制,由被审计单位寄发;回函也应直接寄给被审计单位并由其转交给会计师事务所。( ) 16.应付账款一般不需函证,如函证,最好采用否定式函证。( ) 17.存货正确截止的要求是,12月31日前购入的存货,即使未验收入库,也必须纳入存货盘点的范围。( ) 18.注册会计师审查公开发行的股票公司已发行的股票数量是否真实、是否已收到股款时,应向主要股东函证。( )
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2019-07-07
如果重大错报风险是由舞弊导致的,是不是意味着内部控制很可能已失效,控制测试也没有必要进行?还有没有别的情况,是内部控制无效的?
2/581
2023-07-20
下列关于管理层凌驾于控制之上的风险的说法中,正确的是( )。 A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试 B.此时内部控制很可能无效,注册会计师无须了解内部控制 C.如果评估的管理层凌驾于控制之上的风险较低,则注册会计师可以不必实施实质性程序 D.复核会计估计是否存在偏向时,注册会计师不必追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设
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2024-03-19
下列关于管理层凌驾于控制之上的风险的说法中,正确的是( )。 A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试 B.此时内部控制很可能无效,注册会计师无须了解内部控制 C.如果评估的管理层凌驾于控制之上的风险较低,则注册会计师可以不必实施实质性程序 D.复核会计估计是否存在偏向时,注册会计师不必追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设
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2024-04-29
举例说明国有企业内部控制中的事前控制的业务类型,应如何设置
1/916
2021-05-19
B,评价内部控制有效性不是控制测试吗,为什么穿行测试也能了解
1/410
2023-06-12
根据担保法律制度的规定,下列主体中,不得作为保证人的有( )。 A. 不具有完全代偿能力的法人 B. 公立大学 C. 企业法人的职能部门 D. 无民事行为能力人 A选项为何可以 请详解
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2020-07-22
老师,内部审计与内控的区别是什么?
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2019-02-28
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
做好现金支出内部控制的措施有哪些内容
1/375
2023-03-08
财务报告内部控制的有效性包括
1/496
2023-02-20
红旗公司按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求,建立并实施本公司的内部控制制度。其中,有关内部环境问题形成如下董事会决议。 内部环境是建立和实施内部控制的基础。为此,会议决定采取以下措施优化企业的内部环境: 1.严格规范公司治理结构,各类业务事项均应提交董事会或股东大会审核批准; 2.调整内部机构设置和权责分配,做到所有不相容岗位或职务都要严格分离、相互制约、相互监督。 【分析要求】根据企业内部控制的基本理论,分析、判断红旗公司董事会决议中有哪些不当之处,并简要说明理由。
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2022-03-21
审计的控制一般分为哪几类
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2021-11-28
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
老师,第一问,认为内部控制有效不是应当做内部控制测试吗?为什么只实施实质性程序会是恰当的呢
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2021-07-22
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-02-25
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