强化内部人控制是什么意思呀
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2022-03-26
内部控制的固有局限性指哪些
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2022-03-04
强化内部人控制是什么意思呢?
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2023-06-05
第一题,共同控制:指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。(  )。 第二题,对商誉进行减值测试分摊的资产组范围不能大于分部报告准则中的报告分部。(  )
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2021-09-23
建设工程必须有竣工财务决算审计吗?结算审核报告是什么,可以取代决算审计报告吗?
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2024-08-08
融资需要说明企业目前执行的会计核算制度、内部控制制度 这个是不是随便去网上down一个即可
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2022-04-02
能提供两份内审报告供参考吗?
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2021-05-31
社会审计报告的内容及其使用
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2020-07-08
12月9日,采购部张强填制费用报销单,报销购买电脑及办公柜等费用,经总经理李大鹏签署同意报销后交由财务部审核;财务部审核无误后从张强的采购借款中直接核销 编制会计分录
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2022-06-24
审计报告的内容都包括什么呢?
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2015-11-11
做好现金支出内部控制的措施有哪些内容
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2023-03-08
老师,内账的财务审计报告有模板吗,能发一份吗
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2021-06-28
民间非盈利组织是否要每年审计?票据什么审核是否严格。每年什么时候给民政部门报年报及财务报告
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2020-03-19
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
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2020-03-07
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
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2019-10-09
企业货币资金内部控制的特征有主要内容?
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2017-06-24
审计机关在收到审计小组报告多少日内做出审计决定?
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2015-11-11
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
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2020-03-07
(1) A注册会计师认为,即便内部控制存在重大缺陷,也应当对其进行控制测试。(2) A注册会计师发现甲公司财务报告内部控制存在一项重大缺陷,影响范围广泛,因此拟发表保留或否定意见。 (3) A注册会计师在审计过程中识别并累积了3笔错报,共计15万元,由于这些错报均不重大,没有超过财务报表的重要性水平,不予调整。这几种做法恰当吗?不恰当请说明理由
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2020-07-01
12月14日,财务部齐红填制费用报销单,报销购买办公用品费用480元,经总经理签署同意报销后交由财务部审核,审核无误后出纳予以现金付讫 编制会计分录
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2022-06-24