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下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是( )。 A.在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果 B.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中发表非无保留意见 C.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中制定重大错报风险的应对方案时考虑这些缺陷 D.在识别和测试企业层面控制以及选择其他控制进行测试时,注册会计师应当评价被审计单位的内部控制是否足以应对识别出的、由于舞弊导致的重大错报
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2024-04-04
注册会计师了解内部控制后,针对是否需要进行控制测试,以下相关的表述中,正确的有()。 A.如果预期控制运行无效,则应扩大控制测试 B.如果预期控制风险很高,则不实施控制测试 C.如果预期控制风险低,则应实施更多的控制测试 D.不管控制运行是否有效,均应实施控制测试 请问这题选什么?
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2023-08-18
控制地5%以内,请问包含5吗?请问控制在5%以内,是否包含5,还是小于5?
2/1751
2019-04-16
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
1/407
2023-03-17
企业内控制度应该由谁来制定?
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2018-12-22
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
2/120
2022-03-28
请问为什么没有录制第一章的第四节(会计职业道德)和第五节的(内部控制基础)?
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2022-12-11
为什么要他们在单据上签名盖章?提现了内部控制原理的什么? 高兴的世界 于 2023-04-20 15:00 发布
1/219
2023-12-27
1.企业期末存货盘点的意义是什么? 2.说明企业期末存货虚增对企业利润总额有什么影响? 3.存货管理理论和存货成本控制理论的区别是什么? 分点说明。
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2024-04-25
批发商要控制退货率在多少之内算合理,怎么计算
1/1990
2019-11-01
从业课里讲到的企业内部控制,这里的企业是指包括私企、国企在内的所有企业么?
1/545
2015-12-19
老师您好,我想问一下15届会计专业毕业论文选题该从哪些方面着手。谢谢
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2014-11-14
老师,对吗?1.XBRL不会改变会计系统的数据,企业通过XBRL所提供、披露的会计报表数据完全取决于( 报告主体 )。(2分) 管理会计中的控制不包括(D )。(2分) A、成本控制体系 B、内部控制体系 C、风险管理体系 D、业绩评价
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2019-03-20
有内控的采购制度吗
2/177
2023-12-16
老师,如何内部控制?我们是汽配行业,相当繁琐应收应付都特别多
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2016-07-15
老师 情行一:全部卖掉全部划分为持有待售 ,二和四是不是不论卖多少只要卖出股权后丧失控制就把拥有的全部股权划分为持有待售?
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2019-07-26
老师是不是在控制前提下,母子公司发生内部交易不调净利润,在在权益法下,内部交易要调净利润吗,
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2019-09-22
老板想让顺清楚公司的资金大数据,好做内部控制,这个该怎么做??
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2019-03-09
为什么不选d啊,内部控制都存在大缺陷了,再重新择日盘点有用?
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2019-12-17
老师好,我想了解一下关于企业会计制度设计中内部控制制度设计怎么做,从哪些方面入手
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2019-10-23
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