水利建设专项收入应税项填什么
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2019-10-12
购进的货物,既应用于增值税应税项目,也应用于非增值税应税项目,进项税额可以全额抵扣吗?
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2017-03-15
老师您好,结转进项税和销项税这样做分录对吗,借:应交增值税-销项税,借:应交增值税-进项税额转出,贷:应交增值税-进项税,贷:应交增值税-未交增值税
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2022-05-26
老师,请问当月销项大于进项需交税,结转销项和进项借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(进项税额)这两笔分录是月末做还是年末把当年销项和进项一起结转?而借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税这笔分录只要当月销项大于进项需交税就月末做?
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2018-11-21
借:应交税费应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费应交增值税进项 借:应交税费应交增值税销项 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项,会计分录怎么写?
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2020-11-11
例如12月销项税5000进项6000,因还有要没开,那应交税费科目什么入帐我做的是销项5000入应交税费一销项税额,而进项,做应交税费一应交增值税一进项
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2019-03-07
老师,用于招待的进项税转出的分录是:借:管理-招待,贷:应交税费-应交增值税-进项税转出?还是借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应交增值税-进项税转出?
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2020-08-03
这个月销项开了18万 上月进项留底15万,月末 需要进项税和销项税结转吗?怎么做分录? 借 应交税费应交增值税销项 15 贷 应交税费应交增值税 转出未交增值税 3 贷 应交税费应交增值税进项18 对吗?
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2021-09-27
老师,我的进项税未认证就进借应交税费-待认证进项税,认证了未抵扣就借应交税费-待抵扣进项税,贷应交税费-待认证进项税,要抵扣了就借应交税费-应交增值税-进项税额,贷应交税费-待抵扣进项税。是这样吗?
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2020-07-07
老师你好,一般纳税人月末结转如下: 1.进项100销项200 结转进项税额: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100 贷:应交税费应 2.进项200,销项100 结转进项税额: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)200 贷:应交税费应交增值税进项税额200 结转销项税额: 借:应交税费应交增值税销项税额100 贷:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100 结转应交增值税: 借:应交税费未交增值税100 贷 :应交税费应交增值税(转出未交增值税)100 借:应交税费应交增值税(转出多交增值税)100 贷:应交税费未交增值税100 老师进项大于销项月末这样处理对嘛?
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2022-03-25
应税项和减除项是怎么填。。。应税项是填工资总额吗
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2018-03-13
水利基金的应税项是不是应交增值税的数字啊?
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2020-06-02
老师,委托加工业务如果属于消费税应税项目,受托方除了代征消费税和两稅一费外,需要代征增值税吗?
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2021-07-18
前几个月 进项大于销项 需不需要做如下会计分录是吗: 结转增值税进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交水费-应交增值税-进项税额 结转增值税销项 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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2019-03-06
应交税费-应交增值税-销项税额与进项税额是不是每月不用清零,到年底做一笔借,应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-销项税额,应交税费-应交增值税-转出未交增值税冲平??
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2017-04-15
进项税没认证的时候是,应交税费 待认证进项税额,认证后是应交税费 应交增值税进项税额,做分录时,怎么将待认证进项税转到应交增值税进项税额呢
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2017-12-10
结转都是借:应交税费-应交增值税-销项税额贷:应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录:结转销项:借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税
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2017-09-04
用于非增值税应税项目的进项税额不得从销项税额中抵扣,在营改增后有什么变化
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2017-05-22
应税项和减除项是怎么填,应税项是填工资总额吗
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2018-03-13
小规模企业增值税分录应该使用哪一项? 1.应交税费-应交增值税-未交增值税 2.应交税费-应交增值税-销项税 应该是1选项吧?一般纳税人才会使用的销项税吧?
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2019-07-18