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高新技术企业会员费已付款,发票未收到 应该计入其他应收款还是其他应付款项
1/1795
2017-12-14
老师,《增值税补充申报表》中未收款收入,现金支出,应收账款借方发生的怎么填写
8/1645
2018-02-06
老师,我想问下,其他应收款和其他应付款,也是应收未收的款项,还是说已经付出去或者已经收到的款项呢。
1/523
2023-06-05
老师,之前做无票收,分录为:借:应收账款, 贷:主营业务收入-未开票收入, 应交税款-销项税额。这个月开了专票,收了货款,请教要如何做分录?
3/488
2022-12-11
我们企业未设预收账款科目预收款记的是应收账款的贷方,月底做应收账款分析时要减掉应收账款的贷方金额吗还
1/1545
2018-05-14
想注销银行,当时注销税务时未对债权做清算,现还有应收款未收回,注销银行后,我怎么收这些债权的应收账款,请赐教。如不注销银行,一直挂着,怕有麻烦。
1/982
2017-09-13
增值税专用发票己开出,本月款项未收到,怎么做分录?借应收账款贷主营业务收入贷应交税费-增值税-销项税额,对吗?
1/405
2022-08-29
小规模代开专票,票已开,款未收,做借应收账款,贷主营业务收入和应交税费-应交增值税,还需要再做一笔计提增值税的分录吗
1/727
2017-07-10
公司生产产品销售,但是购货方未预付账款,单位生产的产品价格未确定,公司发出货物,未办理结算,未开具发票,发货当月是否发生应税义务,是否应按照发货数量暂估应收款,确认收入,缴纳增值税啊
1/694
2017-06-27
去年应收款多做了一笔,冲去后 报税的时候 怎么报
2/618
2017-02-27
一般纳税人,11月购货款(发票已收)、销售款(12月开发票)都已收到, 采购, 借:库存商品 10000 应交税费-应交增值税(进项税额)1300 贷:银行存款10000 销售 未收到发票:借:银行存款 20000 贷:应收账款 20000 销售 收到发票, 借:应收账款 20000 贷:主营业务收入 17400 应交税费-应交增值税(销项税)2600
1/1108
2019-12-07
公司是小规格纳税人,季报,每收到一笔收入我计,借银行存款¥¥¥货主营业务收入¥¥¥应交税费—未交增值税¥¥¥等季度时交了税我写成借:应交税费-未交增值税¥¥¥货银行存款¥¥¥对吗?
5/497
2018-08-27
20年有一笔预收款未开票计入应收账款-其他,21年6月退回部分款项,未退回部分开票。退回部分款项记账:借银行存款(红字) 贷主营业务收入(红字) 现已结账报税,未进行年度汇算清缴,应该如何改正?
1/684
2022-03-28
销售方已开专票,购货方未付款,销售方做分录是:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 这样对吗?
1/218
2023-08-02
账务处理:问题一:6月收到预收租金未开票 增值税必须确认收入 借:银行存款1522870.33 贷:预收账款1397128.74 应交税费-应交增值税125741.59 问题二:7-9月每月确认收入 租金票暂时未开 借:其他业务收入 贷:预收账款 对吗
1/177
2023-07-04
收到货未收货款应该在是借还是贷呢?
1/339
2021-03-15
职工去外地培训费已付款发票未收到,计入其他应收款还是其他应付款
1/2209
2017-12-15
预付的装修费,票未开,应挂在其他应收款,还是其他应付款呢?
1/2521
2020-01-03
1、如果本月发票为9万以下,则免交增值税,其账务处理如下: 借:库存现金/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—未交增值税 2、结转9万以下免税税金时,会计分录如下: 借:应交税费—未交增值税 贷:营业外收入—减免税款 把减免的税款计入营业外即可,对于小规模纳税人而言,最常见就是增值税减免,比如: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税—未交增值税 借:应交税费-应交增值税—未交增值税 贷:营业外收入 这个是对的吗老师 分录
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2023-04-11
11月收到货款,12月开发票给对方,1月份申报增值税和缴增值税,是否像如下这样入账?公司是软件行业即征即退,即征即退和正常一般纳税人是否一样、1、11月份的帐: 借:银行存款 贷:应收账款2、 12月的账务: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 3、1月份的帐: 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
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2017-01-09
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