注册会计师通过实施风险评估程序,发现被审计单位2023年销售费用中的运费占营业收入的比例与上年相比存在不合理下降。根据这一信息,怀疑被审计单位( )项目( )认定存在重大错报
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2023-11-15
我这边要做一个公司的资产评估,我应该怎样着手去做呢???
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2019-05-30
老师,资产估价是否一定要做资产评估?
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2019-06-11
你好,老师,资产评估证难考吗,需要复习什么样的内容
1/1442
2020-02-07
老师 你好 我公司现在要参股一下公司 要对其资产进行评估 请问重点要关注什么 谢谢
1/889
2018-12-25
老师,资产评估是啥意思
1/922
2018-12-06
什么是标的资产和评估基准日?
1/1269
2020-05-13
老师,您好,评估增值为什么每年都要调,应该调到什么时候可以不用调了
1/1298
2021-08-02
老师,资产评估怎么入手
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2019-04-16
老师入为什么要做资产评估呢
1/758
2020-04-30
老师资产评估是属于什么行业
1/3421
2018-12-13
26.甲会计师事务所审计光华公司2021年财务报告,注册会计师A将其可接受的审计风险水平初步拟定在4%的水平。为确定财务报表各主要项目的实质性程序,A注册会计师根据风险评估和控制测试结果,分别确定了各类交易、余额的固有风险和控制风险水平。具体如下表所示: 风险要素 货币资金 应收账款 存货 固有风险 20% 40% 20% 控制风险 25% 20% 20% 要求: (1)针对资料,计算上表中所列项目的可接受检查风险水平,要求列式计算过程。(无计算过程不得分) (2)请说明检查风险与审计证据之间的关系?
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2022-06-22
老师,请问一下资产评估范围包括什么呀,公司做股改需要做资产评估。
1/879
2018-07-31
资产评估是评估什么的?
1/1542
2017-08-23
如果资产评估的增值率是负值表达了什么
1/1259
2022-05-31
什么是资产评估的特定目的,具体内容是什么
1/3065
2019-09-25
老师能看到这个纳税评估分析表中的问题吗?
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2016-10-28
老师,您好,请问这个纳税评估应该怎么理解
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2019-08-25
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
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2020-03-07
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
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2020-03-07