第一题,共同控制:指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。(  )。 第二题,对商誉进行减值测试分摊的资产组范围不能大于分部报告准则中的报告分部。(  )
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2021-09-23
行政事业单位内部控制报告系统封面为差怎么办
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2020-07-04
强化内部人控制是什么意思呢?
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2023-06-05
请论述同一控制下企业合并与非同一控制下企业合并的区别?举一个近几年我国企业合并的案例,简要说明。
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2020-06-30
做好现金支出内部控制的措施有哪些内容
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2023-03-08
请论述同一控制下企业合并与非同一控制下企业合并的区别?举一个近几年我国企业合并的案例,简要说明
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2020-07-01
企业成本费用的内部控制是不是包括制造费用的分配呢如果一个企业只是加工至半成品 那么这个企业是不是不需要分配制造费用的
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2019-11-07
多选 14.在审计过程中,注册会计师可根据需要单独或综合运用( )程序, 以获取充分、适当的审计证据。 A.检查记录或文件和检查有形资产B.观察和询问 C.函证和分析程序D.重新计算或重新执行 15.检查记录或文件可提供可靠程度不同的审计证据,审计证据的可靠性 取决于记录或文件的( )。 A.性质B.来源C.数量D.质量 16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息
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2016-10-09
公司税负没有达到,专管员说要通过风控部门评估后再让我们补税,这样企业会被查或者发生别的影响吗?
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2019-03-12
怎么把企业的税负率控制在安全范围内
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2023-05-29
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
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2019-08-26
企业所得税利润控制在多少不会被查账啊?
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2017-10-10
老师,您好。在投资决策是是否要考虑内部转移价格?如何评价内部转移价格带来的利润?
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2019-11-21
咱们的课程有讲企业内控制度方面的吗|?
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2017-04-15
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
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2019-10-09
选项D请老师帮忙分别解释拟评估的对象是少数股权价值和控股权价值时,企业的股权价值怎么评估?谢谢!
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2023-06-23
7.风险评估程序是注册会计师在审计中必须执行的程序,其中了解被审计 单位及其环境为注册会计师在许多关键环节做出职业判断提供了重要基础。具 体来说,风险评估程序主要包括( )。多选 A.了解被审计单位的经营战略和经营过程并评价风险 B.执行控制测试和交易实质性测试 C.执行实质性分析程序和细节测试 D.了解内部控制,评估控制风险
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2016-10-09
1.事业单位收入的确认条件? 2.自制原始凭证审核内容? 3.事业单位内部控制薄弱的原因?
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2021-06-09
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
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2022-10-19
老师,常说的内控制度,是不是说的企业的管理制度啊
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2022-09-22