老师好!我们公司工程部对已完工程结算聘请了造价咨询公司来完成,我们公司的内部审计部又对已完成的工程结算进行了竣工结算审计,那这两部分费用应该怎样计?
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2019-04-19
被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
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2021-01-03
真账实操 行政单位审计局 里的内容到第四章和第七章都没有更新
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2017-10-07
税收审计收入环节的审计包括哪些内容
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2015-12-18
上年内部控制难以信赖,本次审计为什么不在实施控制测试程序
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2021-01-04
目前,基因工程产业已从根本概念的开发转向关注相关产品的差异化,以及更稳定、更廉价、更高质量和更多样的功能等。根据阿伯内西和厄特巴克的创新生命周期模型,现阶段基因工程产业创新的驱动因素是(  )。 A.产品差异化 B.通过扩展内部的技术能力来创造机会 C.降低成本、提高质量 D.关于客户需求的信息,技术投入
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2024-05-28
企业的工资体系要怎么创建呢根据会计新规
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2018-07-19
公司收到深圳市科技创新券,怎么做会计分录?
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2019-04-25
从政府部门取得的创新基金需要纳税吗?主要的账务处理是怎么样的?
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2018-03-29
什么是行内审计?需要做些什么?银行说行内审计又抽到我们单位
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2020-05-15
公司创立初期前几个月没有记现金,银行日记账,外账会计的,那接手出纳工作,内部日记账余额怎么记录
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2021-05-24
年末的审计报告是审计的内账还是外账
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2017-11-06
民营企业做审计报告是否可以用内账?还是必须使用外账?
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2019-09-06
老师您好,为什么是在审计报告日后、审计工作底稿归档日前沟通值得关注的内部控制缺陷?不应该是审计报告日前么?都公告完了才和被审计单位管理层沟通?
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2020-10-08
有个问题想请教一下老师 我们单位属于事业单位 现在想请外部审计公司来协助审计一下内部账务 请问产生的费用如何记录科目
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2019-10-06
创立公司为了开发新市 场,通过配股筹资方案 (2)发行新股筹集的资本数量 并进行公告(见附件创立公司2021年度配股发行公告部分内容) 假设公司股票每服市价 为40元,无长期负债, (3)发行后公司的总价值 并且新筹集的资本能够得到良好的回报。 请分别计算: (4)发行后股票的价格
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2023-05-29
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
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2021-07-04
去年10月份拿到的高新技术企业,今年是否就必须做审计了呢,还是等第三年再做
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2022-03-26
事业单位财务创新
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2023-02-23
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是(  )
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2024-02-07