控制是为了实现控制目标,组织治理层、管理层及全体员工制定制度、实施措施、执行程序的活动,以防范化解经济活动相关风险。( ) 正确  错误【8】 财政内控工作,要加强部属单位内控管理和对地方财政部门内控工作的指导。( ) 正确  错误
4/645
2023-10-15
选一家国内上市公 司近三年的财务报表(不允许找相同的上市公司),进行财务报表分析,并出具 相关的财务分析报告。平分标准为(00分制):封面(5分),目录(s分), 收集三年报表资料(0分),会计报表阅读与分析(5分),盈利能力分析 (s分),营运能力分析(5分),偿债能力分析(5分),综合能力分 析(20分)共计100分,要求:收集的报表资料可以打印,分析部分必须手 写,手写部分的分析内容不得少于3000字,全部用A4纸,并装订成册
1/794
2021-06-17
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
1/3953
2020-03-16
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
1/4496
2020-03-16
关于会计核算:在销售与收款、采购与付款、生产与仓储流程穿行测试中, 资金流、 实物流、账务流和单据流与各个控制节点(根据企业内控应用指引和IPO审核案例) 均存在 一定逻辑关系,请结合你所应聘岗位和IPO审核内部控制规范要求,简要说明如何与各业务 部门对接梳理四者关系,如遇突发问题如何处理?
4/17
2023-09-11
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
1/4570
2020-08-17
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
1/261
2023-03-25
为什么内部控制良好时形成的领料单更可靠
2/265
2024-04-16
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
1/341
2022-01-01
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
1/1344
2022-04-04
存货监盘在企业存货内部控制的作用是什么
1/891
2022-10-24
注会经济法和税法都是客观题吗,还是也有案例分析啊
1/577
2021-05-12
"出具虚假验资报告,会计师事务所被起诉"案例分析
5/146
2023-11-16
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
1/3255
2020-11-30
企业建立与实施内部控制应当遵循哪些原则?
1/3284
2021-12-13
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是( )。 A、可对每一笔交易进行测试,以确定内部控制是否有效运行 B、可以选择少量交易,以确定内部控制是否得到运行 C、可以选择少量的交易进行测试,以评价内部控制设计是否合理 D、可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪,确定控制的偏差
1/1212
2020-03-02
控制活动,是指企业对其内部控制的健全性、合理性 和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出 相应处理的过程,是实施内部控制的重要保证。 A正确 B、错误
1/3182
2022-03-05
海底捞成本分析,具体一点。并提出成本控制建议
1/8146
2020-06-08
举例说明因素分析法、比例分析法、比较分析法、趋势分析法在财务报表分析中的应用?
1/5922
2020-03-30
有关事业单位的财务内部控制管理制度主要有哪些方面呀?
2/847
2019-03-18