你好老师,我公司是施工企业,项目所在地在西安,但是拿回来的成本油票有一部分是湖南和湖北的,这些发票可以计入成本入账吗?谢谢
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2019-09-27
请编制东方有限责任公司上述业务的会计分录。
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2020-06-16
一、选择题 1. 我国审计制度经历了一个比较漫长的发展过程,大致可以分为( )阶段: A、三个 B、四个 C、五个 D、六个 2. 按照预先规定的时间进行的审计,称为( )。 A、事前审计 B、事中审计 C、事后审计 D、定期审计 3. 审计人员进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的( )。 A、内部管理系统 B、内部会计系统 C、内部控制系统 D、内部审计系统 4. 审计计划应该由( )编制。 A、主任会计师 B、会计师事务所所长 C、审计项目负责人 D、会计师事务所项目负责人 5. 以下不属于初步业务活动的是( )。 A、了解被审计单位及其环境 B、针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序 C、评价遵守职业道德规范的情况 D、制定总体审计策略 6.( )是做好审计工作,合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件。 A、审计证据 B、审计资料 C、审计建议书 D、审计约定书
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2019-07-05
ABC会计师事务所的质量管理制度部分内容摘录如下: (1)合伙人的收益以各业务部门为单位进行分配,具体分配方案因各业务部门制定,原则上以执业质量为首要审核指标。 (2)事务所质量管理部对上市实体审计业务的关键审计合伙人轮换进行实时监控,并每年对轮换情况实施复核,其他审计合伙人轮换由各业务部门自行监控及复核。 (3)项目合伙人对项目管理和项目质量承担总体责任,项目质量复核人员对项目质量复核的实施承担总体责任。 (4)项目合伙人和项目组其他成员不得担任本项目的项目质量复核人员,但可以为本项目质量复核提供协助。 要求:针对上述第(1)至(4)项,逐项指出ABC会计师事务所业务质量管理体系是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
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2022-04-08
针对项目合伙人的复核,下列说法中,错误的是(  )。 A.项目合伙人应当对项目组按照会计师事务所复核政策和程序实施的复核负责 B.项目合伙人应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责 C.在审计报告日或审计报告日之前,项目合伙人应当通过复核审计工作底稿与项目组讨论,确信已获取充分、适当的审计证据,支持得出的结论和拟出具的审计报告 D.对关键领域所作的判断,尤其是执行业务过程中识别出的疑难问题或争议事项不应当由项目合伙人复核,而是应当由项目质量控制复核人复核
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2021-06-01
乙公司为有限责任公司,要求编制以下相关业务的会计分录
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2021-12-16
会计专业没有工作经验,打算去会计师事务所学习,学费2000,说是给学五套账,想问问这样好吗?能学
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2015-11-07
会计专业工作简历表中的从事何种会计专业工作应该怎么填写?是在会计师事务所上班的。
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2019-03-21
我们公司在陕西省可以用湖南湖北的票?
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2019-09-25
会计专业没有工作经验,想去会计师事务所学习,学费2000,给学五套账,想知道能学以致用吗?
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2015-11-07
专科会计专业的,先去小会计师事务所实习怎么样?但是又在纠结是不是转行做数据文员
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2018-12-19
湖南省会计人员信息采集是什么?
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2019-03-15
老师,我们东莞公司和湖南公司是占比率计算工资的,工资中湖南占比36.45%,东莞占比64.64%,本月发生工资96650.68,在湖南挂账时的东莞(其他应收)收款62475 ,那么东莞挂账的时候湖南借:(其他应收)34175.68 贷:应付工资薪酬 34175.68 吗?我有点不太清楚怎么挂往来。
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2020-09-07
您好,2013年非会计专业本科毕业,2010年取得会计从业资格证,能报考湖北会计中级职称吗?有从事会计工作年限要求吗?
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2017-07-07
2. 2019年9月20日,南京工业科技有限公司得到关于南京诚运有限公司破产的消息,将对该公司应收账款160000元确认为坏账。2019年12月19日,南京工业科技有限公司收到南京诚运有限公司重新营业的通知函并告知两个月内还款。根据上述资料,做出相关会计处理。
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2020-06-16
衡信会计师事务所承接了东方公司年报审计业务后,应当有相应的业务层面的防范措施来确保消除或降低对职业道德的不利影响。防范措施可能采取下几种。 1)由审计项目组以外的更有经验的注册会计师复核已执行的审计工作。(2)向东方公司的独立董事咨询。 3)向东方公司的治理层披露服务性质 (4)与东方公司的财务总监讨论职业道德问题。 说一下有效和无效的理由谢谢
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2023-03-05
想问下 我们公司是会计师事务所 (普通合伙人)需要缴什么税 什么时间段缴呢
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2019-07-30
老师,您好: 我户籍是湖南的,在深圳工作,会计信息采集实在湖南官网采集还是在深圳官网采集?
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2019-05-31
湖南的会计证继续教育开始了吗
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2019-02-19
ABC 会计师事务所负责审计上市公司甲公司 2021 年度财务报表,部分审计工作 底稿摘录如下: (1)A 注册会计师了解到甲公司内部控制薄弱,拟直接实施实质性程序,不实施 控制测试。 (2)年末甲公司事务繁忙,向会计师事务所借调注册会计师进行存货盘点。 (3)A 注册会计师邮寄询证函时,在核实甲公司提供的被询证者联系方式后,使 用甲公司的邮寄设施寄出了询证函。 (4)甲公司持续经营能力存在重大不确定性,但管理层仍使用持续经营假设编制了财务报表,A 注册会计师拟发表否定意见。 (5)A 注册会计师在出具审计报告次日对审计工作底稿进行了复核。 针对上述(1)-(5)项,逐项指出注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要 说明理由。
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2022-12-12