咱们平台有内控方面的制度流程吗,管控方案吗
1/1024
2018-05-18
关于计算机辅助审计技术,应用最广泛的领域是(  )。 A.了解内部控制体系各要素 B.控制测试 C.实质性分析程序 D.风险评估程序
1/249
2024-04-22
表外披露的主要内容包括哪些?1董事会报告2内部控制报告3管理层讨论与分析4高管情况
1/1252
2020-01-02
制造企业中变动制造费用最好控制在什么范围内
2/1223
2019-06-13
下列关于资金在日常运营中内部控制措施的描述,不属于具实施环境关注A内部审计B道德和业务素质C管理决策者D外部审计
1/435
2022-07-16
非同一控制企业,母公司和子公司之间的内部交易额怎样从财报中计算出来?
1/1247
2020-04-11
请问一下,有没有内控制度模板
1/347
2019-07-23
论文题目是应收账款内部控制优化探究,以公司为例。该找什么公司比较好写?
2/2313
2019-01-08
适合写某某公司销售业务内部控制的优化分析的有哪些公司 能推荐一些吗
1/839
2019-11-06
判断 4.按照编制目的,财务报表可分为通用目的和特殊目的两种报表。前者是 为了满足范围广泛的使用者的共同信息需要,后者是为了满足特定信息使用者 的信息需要。( ) 5.应收账款的可收回金额、存货的可变现净值以及预计负债的金额等,管理层 有责任根据企业作出充分的估计,估计忌小不忌大,这符合谨慎性原则。( ) 6.为了履行编制财务报表的职责,企业应当设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制,内部控制一旦编制就不应该有大的改变,内部控制若经 常改动,则难以保证内部控制的有效性。( )
1/3525
2016-10-09
在主板中小板上市需要注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告吗?
2/1072
2020-07-11
控制科目设置内容不对怎么办
1/651
2020-11-20
有商超完整的内控制度吗,求发。
1/764
2019-03-03
公司内销和外销同时存在且内销大于外销的情况下,进项税抵扣应该如何控制?税负又该如何控制?
1/904
2019-12-23
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有(  )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
1/1069
2021-05-29
内部牵制制度的内容主要包括哪些
1/343
2023-03-08
老师您好,请问在企业中建立健全和有效实施内部控制的责任主体是董事会吗?
2/1007
2022-01-05
在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有( )。 A.控制本身的设计是否合理 B.控制是否得到执行 C.是否信赖控制并实施控制测试 D.控制是否有效运行 这个题不太明白C选项,内控在进行初步评价是了解内控的设计和执行与否并未设计到有效性,题目中说的在进行风评后 ,那就是风险应对,涉及到了有效性问题 C选项是有效性之后的问题了,没明白为什么选C。
1/1517
2021-04-13
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/1200
2015-12-27
继续教育电力行业内部控制操作指南哪儿有试题。文件太长了,根本没时间去看
1/1618
2017-11-06