老师,增值税表一第30行填写的是上期未交增值税,还是上期未交增值税+对应的附加税?
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2023-02-10
老师,上期有留抵,本期应交增值税减掉上期留抵就不用交增值税了,还剩留抵,本期还需要做结转增值税吗
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2022-10-19
上期增值税税负率低,税务局让调整,如果调一笔进项税转出的话,转出的这笔进项税以后还能转回下期进行抵扣吗,转出的这笔进项票在有效期内。
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2019-03-11
这个月不用交增值税,然后上个月有交增值税,在增值税报表那里,本期缴纳上期金额那里,需要填写上个月缴纳的增值税金额吗
1/1205
2018-09-05
老师,网上纳税申报时上期增值税纳税申报表找不到,附征税表有,请问是什么原因
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2020-04-13
去税务局用留抵递减上期未交增值税后,本期增值税申报表报怎么填写,上期增值税申报表上没有留抵税额,只有期末未缴税额,需要再去税务局修改吗?
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2019-06-11
请问,上期有留抵增值税,本期缴纳附加税的时候是按照本期应交增值税减去上期留抵税额交附加税,还是按不减去留抵的增值税额缴纳附加税?
1/2647
2020-04-02
请问下老师,上期增值税有留抵,然后我知道本月的进项税额,怎么算销项税额
1/636
2019-11-25
增值税上期留抵税额
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2023-07-20
老师:出口退税在离线版填写完报关单信息后,需要填写汇总数据那个表,上面的留抵退税金额是上期增值税留抵税额还是还是本期金额。
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2024-02-22
一般纳税人在申报增值税时,上期有多交增值税,那当期申报时需要用上期多交的增值税来抵减,申请表应该怎么填写呢?上期应交税额(32栏)是负数。
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2022-11-04
老师,一般纳税人在申报增值税时,上期有多交增值税,那当期申报时需要用上期多交的增值税来抵减,申请表应该怎么填写呢?上期应交税额(32栏)是负数。
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2022-11-04
(2)推导细节过程 增值税税负率 =当期应交增值税税款/当期增值税收入 =(销项税额-进项税额)/当期增值税收入 =(本期销项-本期进项-上期留底+进项税额转出)/当期增值税收入 =【本期销售收入*13%-(本期存货增加*13%-杂项抵扣)-上期留底+进项税额转出】/当期增值税收入 =【本期销售收入*13%-(销售成本-(期初库存-期末库存)*13%-(杂项抵扣+上期留底-进项转出)/当期增值税收入)】 这里的杂项抵扣不应该是加吗,如=【本期销售收入*13%-(本期存货增加*13%+杂项抵扣)-上期留底+进项税额转出】/当期增值税收入
1/1174
2019-06-14
国税增值税申报的时候 ,上期留抵税额 不是应该等于 上个月的 期末留抵税额吗??填报的时候 7月主表的 上期留抵税额 不等于 6月表的 期末留抵税额 怎么办啊??
1/3920
2017-08-14
上期没有计提增值税,本期直接缴纳增值税的分录怎么做?
1/2497
2019-08-14
老师好,问下增值税主表上面的第30行,本期缴纳上期应纳税额,指的是上期的增值税?附加税和印花税不算?
1/2185
2019-12-12
老师,增值税申报表主表第30栏:本期缴纳上期应纳税额 这里的数字就是上期增值税主表里的34栏:本期应补(退)税额的数字吗?我不理解,能通俗解释一下吗?
1/1721
2020-01-09
老师,增值税主表一哪行是我本期要缴纳的增值税,哪行是我上期留底的增值税,哪行是我本期要留底下期抵减的增值税
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2019-09-09
有上期留抵税额怎么做账?本来结转增值税销项减进项就完了,但报税时存在上期留抵,这样做账的未交增值税就跟实际的不一样,那怎么处理呢?
1/1750
2017-10-09
月末结转未交增值税,计提城建税,实际申报时有上期留抵税额不用缴纳增值税,计提的城建税咋么办
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2020-05-07