下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是(  )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )
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2024-01-28
老师您好!我单位为国企,办公室为固定资产管理部门,单位内设有审计处,财务处,现在年中固定资产盘点,应由哪个部门提出?审计可做监盘人吗
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2019-07-15
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )
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2024-01-29
外部审计和内部审计分别负责的工作内容是什么?
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2018-12-26
老师好!求一篇关于中职学校的审计论文 中职学校内部审计应侧重于哪些??
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2020-02-25
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )。 A.内部审计机构受所在单位的直接领导,缺乏独立性,注册会计师审计完全独立于被审计单位管理层和治理层 B.内部审计只对本单位负责,注册会计师审计无须对被审计单位负责,而是对社会负责 C.内部审计的结论对外不起鉴证作用,注册会计师审计结论对外起鉴证作用 D.内部审计的结论应当保密,注册会计师审计结论则对外公开
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2024-03-25
你好,请问审计过来审国高财审税审,主要是内容是
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2021-03-19
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-29
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-27
企业内部审计一般都是审什么内容?
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2021-12-21
对总部财务进行内部审计,怎么从报表中发现问题?求助
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2017-06-07
公司内部审计都审什么呢?
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2015-11-12
内部审计与外部审计之间的关系都有哪些
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2015-12-27
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
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2019-09-01
我朋友介绍我去国企做审计,我不是学会计的,做会计也才两年,考过中级会计证,我想问一下国企审计是左什么的?》我可以胜任吗?
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2017-10-12
内蒙古区内部审计协会
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2023-02-08
国企内审会计被查到的后果
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2021-11-30
内部控制审计的范围严格限定在财务报告内部控制审计 为什么
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2024-01-27
1.从内部审计的职能提升内部审计的层次不包括( )。 评价 鉴证 计算 咨询
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2021-06-27