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注册会计师不得利用
内部审计
人员提供直接协助以实施具有下列特征的程序:第四个是“涉及注册会计师按照规定就
内部审计
,以及利用
内部审计
工作或利用
内部审计
人员提供直接协助做出的决策”。请问“涉及注册会计师按照规定就
内部审计
,以及利用
内部审计
工作或利用
内部审计
人员提供直接协助做出的决策”这句话是什么意思,能不能举个例子?
1/649
2023-07-22
《审计》注册会计师不得利用
内部审计
人员提供直接协助以实施具有下列特征的程序:1.略;2.略;3.略;4.涉及注册会计师按照规定就
内部审计
,以及利用
内部审计
工作或利用
内部审计
人员提供直接协助作出的决策。请问,“涉及注册会计师按照规定就
内部审计
,以及利用
内部审计
工作或利用
内部审计
人员提供直接协助作出的决策”这句话怎么理解,我语文不好,读不懂这句。
2/489
2023-06-04
求
内部审计
有关关联交易的审计底稿
1/1198
2017-06-07
内部审计
:对于虚增收入使得毛利率异常的现象,应当如何设计
内部审计
策略?
4/1530
2021-12-15
下列有关注册会计师审计和
内部审计
的区别的说法中,错误的有( )。 A.
内部审计
机构受所在单位的直接领导,缺乏独立性,注册会计师审计完全独立于被审计单位管理层和治理层 B.
内部审计
只对本单位负责,注册会计师审计无须对被审计单位负责,而是对社会负责 C.
内部审计
的结论对外不起鉴证作用,注册会计师审计结论对外起鉴证作用 D.
内部审计
的结论应当保密,注册会计师审计结论则对外公开
1/379
2024-03-25
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是( )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
1/379
2024-04-04
会有公司请审计来审内部帐吗?审计不是都审对外的吗
2/3409
2018-07-12
内部审计
和内部控制的联系和区别是什么
1/4581
2021-12-27
注册会计师计划利用
内部审计
的工作,下列相关说法中,错误的是( )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与
内部审计
人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的
内部审计
工作相关的
内部审计
报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部
内部审计
工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价
内部审计
得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-29
注册会计师计划利用
内部审计
的工作,下列相关说法中,错误的是( )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与
内部审计
人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的
内部审计
工作相关的
内部审计
报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部
内部审计
工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价
内部审计
得出的结论在具体环境下是否适当
1/11
2024-02-27
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
1/475
2023-05-07
对于单位来说,外部审计更让人害怕一点还是
内部审计
1/1487
2017-09-20
内部审计
属于会计岗位么
1/1423
2016-10-09
内部审计
部门的职能是什么呢?
1/4246
2020-10-31
请问
内部审计
的工作是“对内部控制的监督”吗
2/880
2021-06-15
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
1/2125
2021-10-03
审计查账,
内部审计
,查出问题会做什么处理
2/5489
2016-11-22
什么规模,类型的企业需要公司
内部审计
?一般1000人的企业需要公司
内部审计
吗?
2/3237
2018-10-14
关联方交易的
内部审计
1/1405
2017-06-07
年内是否开展内外部审计?那税审事务所出具的企业所得税汇算清缴税审报告是不是属于外部审计的一种呢?
1/1337
2019-06-19
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