下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
对于控制测试。首先是要先了解内部控制。其次,如果拟信耐内部控制,则测试内部控制的有效性,如果不信耐内部控制,则不管是针对重大错报风险,还是特别风险的内部控制,都可以不测试,对吧?
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2021-08-06
必考知识点不清楚下列各项中,企业的内部控制措施包括( ABC )。 A预算控制 B会计系统控制 C运营分析控制 D信息内部公开(× )--行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施 企业内部控制在经济法的哪个章节哪个内容??
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2021-11-16
不属于现金管理内部控制制度的是
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2022-06-16
老师,我想问一下内部控制审计与内部审计之间有什么联系与区别呢…是内部控制审计不是内部控制哦~
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2022-04-02
从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
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2020-07-10
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
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2017-06-04
6.对控制测试是否执行,说法正确的是:() (单选) A.对所有的业务流程都要进行内部控制测试 B.即使内部控制存在重大缺陷,不可信赖,也必须要进行内部控制测试 C.控制测试的样本,一定是会计凭证 D.在了解内部控制阶段,确定内部控制设计有效,拟信赖内部控制
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2024-02-29
预算控制不是属于行政单位内部控制制度嘛?怎么又变成企业内部控制了
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2019-04-28
我写论文,想研究哪个公司的财务内部控制,但是研究哪个公司是依据什么
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2019-10-25
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
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2020-02-28
论文题目是应收账款内部控制优化探究,以公司为例。该找什么公司比较好写?
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2019-01-08
在主板中小板上市需要注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告吗?
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2020-07-11
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )
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2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )。
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2024-02-22
下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有( )。 A不相容岗位相互分离 B归口管理 C预算控制 D绩效考评控制 老师,请问行政事业单位内部控制和企业内部控制的区分点在哪里呢?
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2019-10-22
1.自(2009)以来,《企业内部控制基本规范》、企业内部控制配套指引、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》等内部控制制度规范不断出台,大中型企业及行政事业单位的内部控制工作都有了可遵循的红宝书,内控不断深化,效益逐步显现。2.在欧洲上市公司中第一个采用XBRL提供会计报表的公司是( 路透社 )
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2019-03-20
老师好,选题6“某类企业税务风险内部控制研究”首先写某类企业可能产生的税务风险,其次写产生税务风险的影响因素,其次写内部控制对税务风险的作用,其次进行企业税务风险内部控制设计(或从企业内部控制的角度出发,提出了防范税务风险的方法。 )急求这方面的一篇论文
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2020-10-22
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
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2020-03-02
我准备写本科论文,课题是XXX公司销售业务内部控制问题研究,请问我该到哪里找相关企业内控方面的资料啊?谢谢!
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2018-04-22