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在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
1/1135
2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师评价控制缺陷的说法中,正确的有( )。 A.在评价潜在错报金额大小时,注册会计师应当考虑以前期间受控制缺陷影响的账户余额或各类交易涉及的交易量 B.小金额错报通常比大金额错报发生的概率更高 C.在确定控制缺陷是否构成重大缺陷时,注册会计师应当考虑补偿性控制的影响 D.即使控制缺陷从单项看不重要,但组合起来也可能构成重大缺陷
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2024-05-07
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
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2024-02-21
在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师评价控制缺陷的说法中,正确的有( )。 A.在评价潜在错报金额大小时,注册会计师应当考虑以前期间受控制缺陷影响的账户余额或各类交易涉及的交易量 B.小金额错报通常比大金额错报发生的概率更高 C.在确定控制缺陷是否构成重大缺陷时,注册会计师应当考虑补偿性控制的影响 D.即使控制缺陷从单项看不重要,但组合起来也可能构成重大缺陷
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2024-03-11
为什么不选d啊,内部控制都存在大缺陷了,再重新择日盘点有用?
1/391
2019-12-17
在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师评价控制缺陷的说法中,正确的有( )。 A.在评价潜在错报金额大小时,注册会计师应当考虑以前期间受控制缺陷影响的账户余额或各类交易涉及的交易量 B.小金额错报通常比大金额错报发生的概率更高 C.在确定控制缺陷是否构成重大缺陷时,注册会计师应当考虑补偿性控制的影响 D.即使控制缺陷从单项看不重要,但组合起来也可能构成重大缺陷
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2024-07-11
审计押题3 老师,书面沟通的不是独立性和值得关注的
内部控制缺陷
吗
5/530
2023-07-20
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的
内部控制缺陷
,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的
内部控制缺陷
。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的
内部控制缺陷
不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
1/2899
2020-10-06
根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
1/769
2015-12-01
6.对控制测试是否执行,说法正确的是:() (单选) A.对所有的业务流程都要进行内部控制测试 B.即使内部控制存在重大缺陷,不可信赖,也必须要进行内部控制测试 C.控制测试的样本,一定是会计凭证 D.在了解内部控制阶段,确定内部控制设计有效,拟信赖内部控制
2/351
2024-02-29
非财务报表
内部控制缺陷
需不需要与董事会,经理层沟通?两道题的解析完全不同
1/697
2021-07-15
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
1/511
2022-10-19
控制缺陷的严重程度取决于:(1)控制不能防止或发现并纠正账户或列报发生错报的可能性的大小;(2)因一项或多项控制缺陷导致的潜在错报的金额大小。 “因一项或多项控制缺陷导致的潜在错报的金额大小。”这句话怎么理解?与控制缺陷严重程度有什么关系?
2/1436
2020-07-27
老师您好,CPA审计2019年真题,单选题的一个选项“在评价一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合是否构成重大缺陷时,注册会计师应当考虑补偿性控制的影响”,请问您“补偿性控制 ”怎么理解,谢谢您。
1/2304
2020-09-07
简述内部控制环境存在缺陷对注册会计师评估财务报表层次重大错报风险的影响
1/1902
2020-06-30
有管理没有制度是否属于控制设计缺陷?
1/1167
2017-06-07
2.评价控制缺陷导致潜在错报金额大小的因素 (1)受控制缺陷影响的财务报表金额或交易总额。 (2)在本期或预计的未来期间受控制缺陷影响的账户余额或各类交易涉及的交易量。
2/2025
2020-08-22
c选项为什么有缺陷还要继续测内控呀?
3/404
2022-07-01
请问一下老师:这道题我的理解是,开错一张发票并且作废了,还成了
内部控制缺陷
了,实在无法理解
1/8
2023-07-06
华融亏损1029.03亿元的案例中,导致华融扩张性投资的
内部控制缺陷
是什么?如何应对企业投融资风险
1/442
2023-10-27
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